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老師好,補(bǔ)申報以前年度收入10萬(含稅),不用交增值稅,只需要繳納消費(fèi)稅會計分錄怎么做呢?謝謝

2025-04-10 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 15:00

小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的嗎

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快賬用戶5750 追問 2025-04-10 15:01

是的,不超30萬

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齊紅老師 解答 2025-04-10 15:04

借銀行存款10萬 貸以前利潤分配,未分配利潤10÷1.01。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10÷1.01×1%。 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅附加稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅附加稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10÷1.01×1% 貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶5750 追問 2025-04-10 15:07

不需要繳納的增值稅直接轉(zhuǎn)到未分配利潤是吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 15:08

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5750 追問 2025-04-10 15:08

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-04-10 15:09

不用客氣,工作愉快。

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小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的嗎
2025-04-10
這個不需要做會計分錄的
2023-08-10
你好,你應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2025-04-10
同學(xué)你好 那她之前沒做收入稅怎么會和實(shí)際的一致呢
2020-09-30
你好! 一般是需要把以前的申報表做更正申報的
2020-03-31
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