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老師[玫瑰],可以向你請教下以前年度多計成本,現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整,要補交往年所得稅,如何補報呢?會計分錄我知道,我只是不知道在哪里去申報這個補交的稅?可以并入調(diào)整當年的所得稅匯算時調(diào)增嗎?應填在匯算哪張表的那個位置合適呢?謝謝,謝謝[玫瑰]

2020-03-31 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-31 11:09

你好! 一般是需要把以前的申報表做更正申報的

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快賬用戶9363 追問 2020-03-31 11:21

老師,涉及的數(shù)據(jù)可能影響到前兩三年都有發(fā)生,這種情況要去更正申報到每一年嗎?

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齊紅老師 解答 2020-03-31 11:36

你好! 是的。

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你好! 一般是需要把以前的申報表做更正申報的
2020-03-31
借,以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸,銀行存款 滯納金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
你說這個應交稅費有余額還是啥,你去看明細賬,
2020-07-28
你好,影響你的未分配利潤就可以的,其他的不用動。
2024-03-01
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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