如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?
你好 一個季度里銷售額不到45萬的小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交增值稅要不要記到營業(yè)外收入里?45萬里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個應(yīng)交增值稅提現(xiàn)在利潤總額里得交企業(yè)所得稅了嗎?請詳細解答以下 尤其是季末時
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個免的增值稅是不是做賬要記錄到營業(yè)外收入,另外這個收入是不是要交企業(yè)所得稅?
會計學(xué)堂,老師,我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在1季度不超過30萬免增值稅,但是我之前有應(yīng)交稅費貸方1的稅率,我3月份忘記把這部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,這個有關(guān)系嗎
我們是小規(guī)模經(jīng)營羽毛球館 收入主要是辦理會員卡 支出就是購進飲料羽毛球這些賣的商品 1.每月把收到會員充卡費記到預(yù)收 一個季度一確認收入 確認收入的金額就是收到的金額 沒按實際耗卡金額 這樣可以嗎 還有關(guān)于稅的問題 有的時候一個季度不超過30萬 有的時候超30萬 記賬的時候都記銷項稅 不需要交的時候做營業(yè)外 2.同時結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一個季度一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,季報時,收入小于30萬,免稅。那公司開的發(fā)票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項13 月底免稅,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅13 貸:營業(yè)外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計算作為收入額?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
請問如果以前直接按含稅價記入收入,這個影響哪里嗎,會有風(fēng)險嗎
現(xiàn)在理論不扎實,就老實按會計制度做賬,就是我說的那樣
這部分稅款是不是在所得稅年報的時候要結(jié)合利潤算所得稅
還有請問,年報和季報,先報哪個,會不會影響所得稅去年的虧損金額帶出
先申報季度報表,再申報所得稅
好的,請問現(xiàn)在線上的財務(wù)軟件,我們小規(guī)模就為了方便,您建議哪一種比較合適
直接聯(lián)系本地金蝶公司購買
那個軟件是需要按年繳費的吧
是的,有年費的,沒有年費的功能不全
難怪,我在線上購買的永久版的,應(yīng)收應(yīng)付的板塊怎么都折騰不對
免費的肯定功能不全,還容易出問題
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。