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小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季報(bào)時(shí),收入小于30萬,免稅。那公司開的發(fā)票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 月底免稅,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅13 貸:營(yíng)業(yè)外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計(jì)算作為收入額?

2024-02-06 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-06 17:22

是的,對(duì)的,是這么做的,這個(gè)不做營(yíng)業(yè)收入,它是在利潤(rùn)總額里面。

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快賬用戶7761 追問 2024-02-07 10:04

那 老師 超過30萬,比如31萬開票金額 ,繳納稅款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3100 貸:銀行存款3100 小規(guī)模還有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 10:05

需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7761 追問 2024-02-07 10:22

那就是不交稅的情況才做結(jié)轉(zhuǎn),我們是小規(guī)模是按季度申報(bào),我剛上面寫的交稅分錄對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 10:23

你好,小規(guī)模的用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 沒有銷項(xiàng),

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是的,對(duì)的,是這么做的,這個(gè)不做營(yíng)業(yè)收入,它是在利潤(rùn)總額里面。
2024-02-06
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
同學(xué)您好,您的分錄應(yīng)該是沒問題的
2024-08-01
是的,這個(gè)季度末就可以做這個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-29
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