在的,具體的什么問題?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接)
找郭老師,有問題咨詢其他老師不要接啊
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
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老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
申報(bào)增值稅時(shí),主營業(yè)務(wù)收入-xx免稅產(chǎn)品、主營業(yè)務(wù)收入-××不免稅產(chǎn)品,用這兩個(gè)科目填報(bào)免稅收入和非免稅收入嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
申報(bào)企業(yè)所得稅呢? 免稅的所得額,不免稅所得額
那你得看一下是什具體的什么業(yè)務(wù)了。如果是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,它有減半的也有免的。
期間費(fèi)用(銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用)不用單獨(dú)核算?
免了增值稅不一定免所得稅,需要單獨(dú)自己看自己的業(yè)務(wù)。
嗯嗯,明白。種植蔬菜、谷物類,免所得稅
所得稅有點(diǎn)懵,怎么核算
按利潤繳納 免稅的利潤不要考慮的。
怎么分別核算? 主營業(yè)務(wù)收入-免稅 主營業(yè)務(wù)成本-免稅 主營業(yè)務(wù)收入-不免稅 主營業(yè)務(wù)成本-不免稅, 這樣分別核算出,免稅所得額和和不免稅所得額?
是的對(duì)的,你免稅的時(shí)候有一個(gè)免稅收入,需要你單獨(dú)填寫
期間費(fèi)用,放哪里?
管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,具體的設(shè)置明細(xì)就行。
期間費(fèi)用沖減不免稅的所得額?
你好 沒看懂什么意思的
免所得稅,指的是免稅收入-免稅成本之后的利潤嗎?
他還需要減去期間費(fèi)用。
需要分別核算 免稅收入成本、不免稅收入成本? 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,屬于免稅收入的成本?還是屬于不免稅收入的成本?
不是分別核算期間費(fèi)用,期間費(fèi)用整體填寫就行,他不用單獨(dú)核算。然后匯算清繳的時(shí)候,他有一個(gè)701020這個(gè)表格,你去打開看一下?,F(xiàn)在不是做匯算清繳吧,這個(gè)表格里面需要填寫你的期間費(fèi)用,他會(huì)給你分?jǐn)偟?,它是根?jù)免稅不免稅來分?jǐn)偂?