資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額 取科目余額表上一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)余額
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)下的應(yīng)交稅金怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)金額是怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有余額,要怎么寫分錄
您好 請(qǐng)問(wèn) 資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”“其他流動(dòng)資產(chǎn)”怎么填寫?
請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這怎么填寫到申報(bào)表里?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
可是如果個(gè)人所得稅也有余額呢?
取科目余額表上一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)余額,個(gè)稅也在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額中
但是我看別人取的不是這個(gè)金額
做了重分類?只取了貸方明細(xì)余額???
也沒(méi)有做重分類
那就不清楚對(duì)方取數(shù)邏輯了,規(guī)范的,只有這二種取數(shù)方式
搞不明白
不清楚對(duì)方取數(shù)邏輯了,很大可能是取數(shù)錯(cuò)誤