你好,把它重分類到其他流動資產(chǎn)里面去。
老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
老師,您好,請問進項發(fā)票未勾選抵扣,資產(chǎn)負債表里應(yīng)繳稅費那欄需要填寫這個進項稅金額么
老師,應(yīng)交稅費是負數(shù),是一部分留抵稅額,還有一部分未認證待抵扣的進項稅,在資產(chǎn)負債表哪里體現(xiàn)呢?
老師好,我當(dāng)月有筆進項沒做認證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
請問一下,資產(chǎn)負債表里,應(yīng)交稅費是負數(shù),有未抵扣進項稅,這怎么填寫到申報表里?
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
我重分類了呀
你行充分類了,這個應(yīng)交稅費就不應(yīng)該是負數(shù)。
行重分類啥意思?
你已經(jīng)重分類了,應(yīng)交稅費就不應(yīng)該是一個負數(shù)了。
我重分類了,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都分類到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款了。這個應(yīng)交稅費就沒有,是不是我的賬做錯了?
你的應(yīng)交稅費也沒有重分類 再重分類到其他流動資產(chǎn)就可以了
我應(yīng)交稅費是40.32元,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里是付的5619.17元,怎么重分類到其他流動資產(chǎn)里?我自己用手填寫就可以嗎?
是的是的,可以的,可以手動填寫的。
那不對啊,和我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額余額相差2.41元
你去看明細就可以的
這2.41元就是那三個費的金額
資產(chǎn)負債表里那個應(yīng)交稅費是應(yīng)交增值稅和附加費嗎?
所有的應(yīng)交稅費都在這里面,增值稅 個人所得稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都在這里的。