您好,是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況,結(jié)合各期稅法規(guī)定計算扣除已繳納部分得出的。
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)金額是怎么算出來的
請問老師科目余額表上應(yīng)交增值稅貸方余額為-37365.45,但是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為0,其他流動資產(chǎn)有個37365.45 ,能看出來是怎么回事嗎
請問老師,現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額(本年累計金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產(chǎn)負(fù)債期末余額(上年金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金(年初余額)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額跟實際繳費(fèi)不同,資產(chǎn)負(fù)債金額多。這是什么問題呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,租賃負(fù)債期末余額怎么計算出來的?
請問老師,利潤表中的財務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細(xì)由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
不是次月應(yīng)該繳納的增值稅嗎?
您好,是的,但是在月末未繳納(下月繳納),所以應(yīng)交稅費(fèi)有余額,需要繳納的稅費(fèi)。
我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額比當(dāng)月計提的應(yīng)交增值稅金額要少是怎么回事?要怎么調(diào)整一致?
您好,可能是以前月份多交了,形成預(yù)繳(留抵進(jìn)項稅等)。本期沖回預(yù)繳金額。
分錄怎么寫呢,這一串?dāng)?shù)字已經(jīng)迷糊了
您好,若以前有預(yù)繳,形成某項應(yīng)交稅費(fèi)二級科目是負(fù)數(shù)。則本期先抵消負(fù)數(shù)后為余額。您先找到申報表與賬差異,根據(jù)差異寫分錄。