你好可以的 可以做進(jìn)去的

老師,我有21年的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)付款了,掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年2月的,請(qǐng)問,我這個(gè)發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問我2023年有一筆管理費(fèi)用,發(fā)票在2024年1月對(duì)方才開具出來了,我可以直接把發(fā)票放在管理費(fèi)用后面嗎
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
老師,我們在23年11月已經(jīng)付了一筆電梯年檢費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是他23年11月份已經(jīng)開出來發(fā)票了,一直沒有送過來給我們,現(xiàn)在24年才送過來,發(fā)票日期是23年的,我現(xiàn)在需要怎么入賬呢
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費(fèi)用5W,貸:應(yīng)付賬款5W ,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)7000元,這個(gè)報(bào)銷需要合同協(xié)議嗎?
你好老師,電商企業(yè)第三方平臺(tái)收到錢就要確認(rèn)收入嗎?客戶充值1000贈(zèng)送100這種怎么做賬務(wù)處理?
@樸老師,請(qǐng)教下公司在私人手里面買了一個(gè)工程車輛,但是只有個(gè)轉(zhuǎn)賬手續(xù),后面沒有任何附件,這樣一般需要什么資料作為完善;如果補(bǔ)充不了資料,是不是只有納稅調(diào)增,然后把賬務(wù)沖回,掛在個(gè)人頭上做往來?往來后面也沒有附件這樣風(fēng)險(xiǎn)大不大。
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)“應(yīng)付職工薪酬”,其中包含勞務(wù)派遣的嗎?我們付對(duì)方費(fèi)用時(shí)有收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)發(fā)票的,我們也未為此部分人申報(bào)個(gè)稅
小規(guī)模一個(gè)季度45萬是累積算,還沒個(gè)月都不超15萬呢?
老師,電商平臺(tái)推送給稅務(wù)局的數(shù)據(jù),是含稅的還是不含稅的呀?
處置固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,新企業(yè)所得稅已計(jì)入成本的包括1月份支付上年12月份社保嗎?
老師,對(duì)公有單位給公司轉(zhuǎn)款,這樣需不需要什么附件完善轉(zhuǎn)賬手續(xù),還是直接掛往來不管他!
老師,這種情況怎么處理?

