上個(gè)月多發(fā)0.01,這個(gè)月少發(fā)0.01就行
請(qǐng)問一下老師,這月算賬時(shí)候附加稅多算了0.01(應(yīng)該是27.89,我算的是27.9元),報(bào)完稅時(shí)候才發(fā)現(xiàn),我就想問怎么才能把這0.01元平起帳來,需要做什么會(huì)計(jì)分錄的,謝謝
老師您好,上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了0.01,這個(gè)月對(duì)公賬戶剛好少0.01,這分錄怎么做?
提問:老師,借:管理費(fèi)用-房租;貸:銀行存款;這個(gè)是我上個(gè)月的分錄,但是,銀行存款多付了0.01,元這個(gè)月要做紅沖,請(qǐng)問分錄怎么做?才能沖回這0.01元
這個(gè)月發(fā)了上個(gè)月漏發(fā)了一個(gè)員工的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月多發(fā)了員工0.5元,這個(gè)月發(fā)工資做賬要用什么科目沖減上個(gè)月多發(fā)的?
老師好,我們是建筑公司,怎么辨別掛靠方提供的成本票有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?我們項(xiàng)目在 陜西榆林,供貨商在江蘇,還是上月底剛成立的,感覺有問題,但是掛靠方提供了出庫單,怎么拒絕這個(gè)發(fā)票呢?
老師開運(yùn)輸發(fā)票是開我進(jìn)人家貨的貨場地址還是他的公司地址啊
老師,收到的普票,這樣直接寫材料費(fèi)行不行?
文化事業(yè)建設(shè)稅 是按照含稅收入交嗎
甲公司根據(jù)銷售合同在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入??蛻粢夜净睾_認(rèn)金額小于函證金額,甲公司管理層解釋系期末發(fā)出商品在途所致。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了合同、出庫單以及簽收單等支持性文件,并與乙公司財(cái)務(wù)人員電話確認(rèn)了相關(guān)信息,結(jié)果滿意。問,僅僅是電話確認(rèn),不知道對(duì)方是否真是財(cái)務(wù)人員,這樣也恰當(dāng)嗎?
進(jìn)口貨物價(jià)格100,增值稅10,貨款未付,進(jìn)口增值稅已繳納,從購進(jìn)到抵扣,分錄應(yīng)該怎么寫
下水道管子開槽,發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開?
老師好,為什么云星空軟件,應(yīng)收單生成憑證的時(shí)候嗎,會(huì)生成失敗,如何處理?
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),轉(zhuǎn)讓土地,土地增值稅,哪些成本費(fèi)用可以扣除
老師,研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 的金額和管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用下面的金額是一致的嗎
上個(gè)月的工資分錄怎么做呢?
計(jì)提比發(fā)放的少0.01
上個(gè)月多發(fā)0.01,這個(gè)月少發(fā)0.01就平了,分錄都是一樣的。根據(jù)業(yè)務(wù)的數(shù)字做賬。 1.借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資100 2.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資100.01 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款100.01 下個(gè)月 1.借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資100 2.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資99.99 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款99.99
個(gè)稅系統(tǒng)里面分別按照哪個(gè)數(shù)字申報(bào)呢?
按實(shí)發(fā)的數(shù)字申報(bào)就行