做營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出平掉這個
請問一下老師,這月算賬時候附加稅多算了0.01(應該是27.89,我算的是27.9元),報完稅時候才發(fā)現(xiàn),我就想問怎么才能把這0.01元平起帳來,需要做什么會計分錄的,謝謝
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數(shù)據(jù)導入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師好,請問, 本月起調(diào)整了新的個稅 專項附加扣除。,但是8月已經(jīng)發(fā)放工資,也已經(jīng)扣了86元個稅。現(xiàn)在9月申報時系統(tǒng)自動按照新的專項附加扣除計算,發(fā)現(xiàn)不但不用交個稅,已經(jīng)還多交了35元。請問老師這個怎么做分錄?。?發(fā)工資時扣的個稅86, 報稅時發(fā)現(xiàn)不需要交稅, 這個怎么調(diào)整,怎么做分錄。請老師詳細解答。謝謝。
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報稅的時候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費都沒錯,就是我自己計算應交稅費的時候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當時不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進項,二季度報稅都報完了哈,因為二季度沒收入,我就零申報了,請問老師,我在7月份的時候需要做一個,借:營業(yè)外支出0.01 貸:應交稅費未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個轉(zhuǎn)出未增值稅的會計分錄 借;應交稅費應交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應交稅費 —未交增值稅0.01
老師您好,我給員工發(fā)完工資后,第二個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)有個稅產(chǎn)生了,我現(xiàn)在返過去結(jié)賬要把之前做了工資表的分錄改一下,然后把未扣下的個稅金額重新做賬,但是我不知道這個分錄應該怎么做,麻煩老師指導下,謝謝
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設備是設備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機械費用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項目個人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當?shù)睾硕ǖ谋壤@符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個是有相關稅務文件的嗎?
借貸應該怎么寫?
請問一下老師,這0.01我應該具體怎么寫分錄
你這個是應交稅費的?借應交稅費27.9? 貸銀行27.89,營業(yè)外收入0.01
那老師,上月的憑證記得主營業(yè)務稅金及附加還有結(jié)轉(zhuǎn)損益里邊的主營業(yè)務稅金及附加稅用不用調(diào)賬了?
不需要,這個不需要,
好的,謝謝老師,祝您生活每天都有好心情
好,謝謝,我先回復別的學員了