借:銀行存款? 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù)
老師 想請教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請問老師,上個(gè)月有一筆銀行手續(xù)費(fèi)多扣的,這個(gè)月退回來了。上個(gè)月做分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,這個(gè)月是不是要做,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:銀行存款
老師請問一下,上個(gè)月銀行支付房租6804元,會計(jì)分錄借:待攤費(fèi)用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個(gè)月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用 2268 貸:待攤費(fèi)用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對這個(gè)發(fā)票要怎么做賬?
老師,我上個(gè)月開的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月原來做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄
支付房租做的分錄,借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,這兩個(gè)分錄的區(qū)別在哪,那個(gè)分錄是呀
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?
正確的是借:管理費(fèi)用 100.02;貸:銀行存款 100;應(yīng)付賬款0.02 我寫成了管理費(fèi)用:100.02;貸:銀行存款 100.02
借:銀行存款 0.02 貸:應(yīng)付賬款0.02