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老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢

2025-11-07 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 20:09

你好,正在回復題目

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齊紅老師 解答 2025-11-07 20:10

分紅部分是不會退回的

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2025-11-07
同學你好,是的,是這樣的。
2022-06-24
2024 年 12 月沖紅 20 萬發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 -200000 貸:消耗性生物資產(chǎn) -200000 同時,沖銷對應銀行存款分錄: 借:銀行存款 200000 貸:以前年度損益調(diào)整 200000 開具 15 萬藍字發(fā)票 借:消耗性生物資產(chǎn) 150000 貸:銀行存款 150000 同時,確認對應的成本: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 貸:消耗性生物資產(chǎn) 150000 調(diào)整 2022 年成本 3 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -30000 貸:主營業(yè)務成本 -30000 由于調(diào)整成本影響了 2022 年的利潤,進而影響了所得稅,假設所得稅稅率為 25%,相關分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 7500 貸:應交稅費 —— 應交所得稅 7500 實際繳納所得稅時: 借:應交稅費 —— 應交所得稅 7500 貸:銀行存款 7500 調(diào)整 2023 年成本 2 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -20000 貸:主營業(yè)務成本 -20000 最后,將以前年度損益調(diào)整科目余額結轉至利潤分配 —— 未分配利潤科目: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 貸:以前年度損益調(diào)整 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 若以前年度損益調(diào)整科目余額在貸方,則做相反分錄。
2025-01-10
你好1.? ? ?原來做成本的是真實的業(yè)務金額 就不改分錄的。 你調(diào)增后 涉及繳納企業(yè)所得稅? 才做企業(yè)所得稅的計提和支付分錄 2;? ? 不用繳納? 那你? 也得計提工資和支付工資的。 不能去紅沖的? ?
2021-05-19
你好,如果最終是沒有超過12萬的,是可以不用做這個。當然如果你想去退這個交的兩塊錢的稅就可以做。
2023-03-27
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