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老師,您好,請(qǐng)教一下,我們2022年12月假設(shè)開票100萬,但是截止到目前只回款30萬,剩余的70萬后期回不回還不確定,但是現(xiàn)在匯算清繳,這100萬沒有對(duì)應(yīng)的成本,導(dǎo)致收入高,我能不能把這70萬未回款的發(fā)票部分在這個(gè)月紅沖,這樣就不用交企業(yè)所得稅?

2023-05-22 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-22 10:01

你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致,你的增值稅去年的銷售額是100,你在匯算清交的時(shí)候拿出調(diào)減的話,銷售額才30。

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快賬用戶7150 追問 2023-05-22 10:04

增值稅在這個(gè)月是負(fù)數(shù)不行嗎?這70萬后面有可能都不會(huì)回款,那這樣應(yīng)該怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:07

那你們可以通過法律途徑收回?收不回來就確認(rèn)壞賬。

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快賬用戶7150 追問 2023-05-22 10:10

去年12月我們是估了這個(gè)成本,今年對(duì)方不付錢也?會(huì)有成本那今年要還交這70萬的企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:12

要的需要交所得稅的。

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快賬用戶7150 追問 2023-05-22 10:14

不想交這個(gè)稅,還能有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:16

那你就今年紅沖用以前年度損益調(diào)整來做匯算清繳,納稅調(diào)減,但是有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶7150 追問 2023-05-22 10:19

我們是勞務(wù)公司,我還是不明白為什么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),本來是提前請(qǐng)款的,后面有可能是由于實(shí)際工程量沒有那么多,那我沖減多開的發(fā)票不是正常的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:23

你好,你實(shí)際銷售了,對(duì)方?jīng)]有給你回錢,你就紅沖,你不確認(rèn)收入,那注意義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了。

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齊紅老師 解答 2023-05-22 10:23

發(fā)票是你想紅沖就紅沖的嘛,你得考慮納稅義務(wù),即使沒有開發(fā)票,你該交稅的應(yīng)該也交稅,你沒有收到錢也得交稅。

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快賬用戶7150 追問 2023-05-22 20:34

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-22 20:36

不用客氣,工作愉快

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你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致,你的增值稅去年的銷售額是100,你在匯算清交的時(shí)候拿出調(diào)減的話,銷售額才30。
2023-05-22
你好,是的,需要納稅調(diào)增
2024-05-10
同學(xué)你好 對(duì)的 沖減利潤(rùn)后就少交了
2023-01-05
正常紅沖發(fā)票; 這個(gè)是可以的; 本身也是按照材料來紅沖; 但是之前按100萬去開票; 是因?yàn)閷?duì)方付款了嘛?? ?
2023-08-14
同學(xué)您好,如果您紅沖了,相當(dāng)于您減少了本年的收入和利潤(rùn),那么您今年交的稅就減少了,所以對(duì)方說的有有道理。相當(dāng)于您把今年應(yīng)該交的所得稅,在去年先給稅務(wù)局叫過去了。但是從資金價(jià)值的角度,也不完全對(duì),因?yàn)榧僭O(shè)這6000元,放銀行,會(huì)產(chǎn)生利息,您企業(yè)損失了這部分的利息
2023-09-20
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