你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致,你的增值稅去年的銷售額是100,你在匯算清交的時(shí)候拿出調(diào)減的話,銷售額才30。
請(qǐng)問2022年我們公司有筆40萬的訂單,已經(jīng)全部發(fā)貨,有10幾萬余款還沒回款,但是已經(jīng)提前給甲方公司開具了部分發(fā)票,因?yàn)樯婕暗侥甑灼髽I(yè)所得稅問題,是不是應(yīng)該在12月份把之前提前開的發(fā)票(未結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)沖回,并重新按貨款總金額計(jì)算增值稅,這樣沖減利潤(rùn)后是不是就少繳納了企業(yè)所得稅?還可以享受小微企業(yè)100萬內(nèi)的所得稅優(yōu)惠?
老師,您好,請(qǐng)教一下,我們2022年12月假設(shè)開票100萬,但是截止到目前只回款30萬,剩余的70萬后期回不回還不確定,但是現(xiàn)在匯算清繳,這100萬沒有對(duì)應(yīng)的成本,導(dǎo)致收入高,我能不能把這70萬未回款的發(fā)票部分在這個(gè)月紅沖,這樣就不用交企業(yè)所得稅?
老師,您好!有個(gè)問題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款,因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對(duì)方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個(gè)月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對(duì)方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請(qǐng)問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請(qǐng)問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價(jià)值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過了,增值稅也報(bào)過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎
增值稅在這個(gè)月是負(fù)數(shù)不行嗎?這70萬后面有可能都不會(huì)回款,那這樣應(yīng)該怎么解決呢?
那你們可以通過法律途徑收回?收不回來就確認(rèn)壞賬。
去年12月我們是估了這個(gè)成本,今年對(duì)方不付錢也?會(huì)有成本那今年要還交這70萬的企業(yè)所得稅呢
要的需要交所得稅的。
不想交這個(gè)稅,還能有別的辦法嗎?
那你就今年紅沖用以前年度損益調(diào)整來做匯算清繳,納稅調(diào)減,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
我們是勞務(wù)公司,我還是不明白為什么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),本來是提前請(qǐng)款的,后面有可能是由于實(shí)際工程量沒有那么多,那我沖減多開的發(fā)票不是正常的嗎?
你好,你實(shí)際銷售了,對(duì)方?jīng)]有給你回錢,你就紅沖,你不確認(rèn)收入,那注意義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了。
發(fā)票是你想紅沖就紅沖的嘛,你得考慮納稅義務(wù),即使沒有開發(fā)票,你該交稅的應(yīng)該也交稅,你沒有收到錢也得交稅。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快