是的,沒有取得發(fā)票的暫估成本或者費(fèi)用,需要做納稅調(diào)增
公司2020年12月份開了一張建筑服務(wù)工程的票出去金額5萬左右,裝修一個(gè)舞蹈室,包工包料的那種。是2020年8月份就完工了,12月份沒有讓賣材料的人去把材料票代開回來,缺少成本票?,F(xiàn)在少成本票,那我現(xiàn)在是不是要暫估這個(gè)成本:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我想問這個(gè)暫估,要加供應(yīng)商明細(xì)科目嗎
老師你好!我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐?,發(fā)票收不到了,都是暫估入賬的,我看截止到2月底賬上,暫估入賬有8萬多的金額,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候要咋辦?
老師想問下,之前因?yàn)槿鄙龠M(jìn)項(xiàng),去年2月在沒有收到供應(yīng)商開的發(fā)票時(shí),在3月就認(rèn)證了這些發(fā)票,該發(fā)票當(dāng)時(shí)賬上也忘記做賬了,今年八月份我們收到了這部分發(fā)票,賬上做來票沖暫估,需要體現(xiàn)稅額嗎,收的是專票
老師你好,詢問2023年12月份有開發(fā)票,所以做了賬估入庫,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 2024年1月份收到發(fā)票,若金額數(shù)量都與暫估的相同,是不是只用沖銷23年12月份暫估,重新把商品正常入賬就可以了?不用再管之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,對(duì)嗎
老師,請問,去年有施工項(xiàng)目是暫估進(jìn)去的,結(jié)果金額少暫估了幾千塊,是否要在1月份補(bǔ)暫估進(jìn)去呢?發(fā)票3月份會(huì)開進(jìn)來了
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
董孝彬老師好!請教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬,租金總額(本金+利息)290萬,交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
我的意思是說我這種計(jì)算方法對(duì)不對(duì)?
調(diào)整的金額=暫估的成本費(fèi)用-實(shí)際收到發(fā)票的不含稅金額