同學(xué)你好 這個(gè)暫估可以不加的
公司2020年12月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)工程的票出去金額5萬(wàn)左右,裝修一個(gè)舞蹈室,包工包料的那種。是2020年8月份就完工了,12月份沒(méi)有讓賣(mài)材料的人去把材料票代開(kāi)回來(lái),缺少成本票?,F(xiàn)在少成本票,那我現(xiàn)在是不是要暫估這個(gè)成本:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我想問(wèn)這個(gè)暫估,要加供應(yīng)商明細(xì)科目嗎
老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
老師,還是剛剛那個(gè)問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開(kāi)票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開(kāi)來(lái),我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開(kāi)票,因?yàn)檫@個(gè)一開(kāi)始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開(kāi)票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開(kāi)來(lái),我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開(kāi)票,因?yàn)檫@個(gè)一開(kāi)始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
為東方公司作以下賬處處理。15月5日方公司向工商銀行借202、15日,東方公司用銀行存款5萬(wàn)元。31司從司購(gòu)料一批采購(gòu)票上記載貨款為60000元,增值稅70部用轉(zhuǎn)支付,料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。45月25日,東方公司從銀行提取現(xiàn)金0,。5528日司銷售件售00元,增值稅13%稅即通過(guò)銀行收回。6、20日,以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)1000元。7、28日,東方公司18日從宏遠(yuǎn)公司購(gòu)入的A材料驗(yàn)收入庫(kù)。8、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售A產(chǎn)品110件的實(shí)際本,單位生產(chǎn)成本280元。9、31日,計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅11000元。10計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息1200元。四線案例題(每題10分,總分20分)資料1、2018年10月20日,“仁衛(wèi)業(yè)限責(zé)任公人員張某在辦理報(bào)銷工作中,收到兩張光明公司開(kāi)具的銷貨發(fā)票均有更改跡象:其中一張發(fā)票更改了用途,另一張發(fā)票更改了金額。兩張發(fā)票均蓋有光明公司的單位印章。張某全部予以報(bào)銷。這種做法正確嗎?資料2、你是仁衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司的一名銷售部門(mén)員工,現(xiàn)公司派你到北京出差學(xué)習(xí)4天,出差預(yù)估計(jì)要花費(fèi)8000元左右。你于2022年1月10
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
不加是什么意思,能舉個(gè)例子嗎
是說(shuō),可以暫估后面可以不加供應(yīng)商的名稱是吧
就是不加供應(yīng)商名稱,只寫(xiě)應(yīng)付賬款暫估
那1月份要是收到發(fā)票,是不是要涉及以前年度損益調(diào)整 蓋怎么做賬呢
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
什么準(zhǔn)則有什么區(qū)別嗎
那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照正確的來(lái)做
哦,但公司是一般納稅人
哦,但公司是一般納稅人
不看是什么納稅人 只要是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這樣操作