可以的,可以紅沖的 是你單位開(kāi)出去的還是收到的?

老師您好,我們9月份開(kāi)的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說(shuō)需要讓我們作廢重開(kāi),目前10月份還沒(méi)有報(bào)第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開(kāi)發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,去年開(kāi)的票,今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,然后紅沖開(kāi)負(fù)數(shù),再重開(kāi),去年的匯算清繳有影響么?去年的季度企業(yè)所得稅有影響么
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下7月開(kāi)的專票,8月初客戶要求重開(kāi),還沒(méi)報(bào)稅,可以直接沖紅嗎?沖紅后7月正常報(bào)稅,8月紅沖后又重新開(kāi),是不是不影響8月稅費(fèi)的。
請(qǐng)問(wèn)一下老師:去年給客戶開(kāi)的發(fā)票,今天到現(xiàn)在了才說(shuō)報(bào)不到賬,這種咋處理啊,是電子發(fā)票,可以紅沖了再重新開(kāi)嗎,這樣會(huì)不會(huì)有影響啊
老師,以前10月開(kāi)的票,本來(lái)想12月這月紅沖,又說(shuō)下月再紅沖,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月是下一年了再紅沖可以嗎?下月開(kāi)與這月開(kāi)一樣不?有啥影響嗎?
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn):公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開(kāi)做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


是我們開(kāi)出去的
會(huì)對(duì)本季度報(bào)稅有影響嗎,沖了,本季度還是正數(shù)的
兩種做法: 一種是影響今年的增值稅,不影響所得稅,另一種做法是影響今年的增值稅和所得稅,第一種做法是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 第二種做法是直接用作今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。紅沖。
我是說(shuō)報(bào)增值稅有什么影響
對(duì)增值稅沒(méi)有影響呀
你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,在一第一季度申報(bào)的時(shí)候都需要申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額
不管哪種做法,一樣的影響。
紅沖了去年的不開(kāi)回來(lái)哦,沒(méi)影響嗎
你好,第一季度開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,4月份申報(bào)的時(shí)候需要填寫負(fù)數(shù)銷售額就這一個(gè)影響。
第1季度合計(jì)總數(shù)是正數(shù)的哦,也要填負(fù)數(shù)銷售額嗎
你好,你還沒(méi)有看懂我的意思。 說(shuō),假設(shè)第一季度沒(méi)有正數(shù)發(fā)票的意思,你填寫負(fù)數(shù)。如果你有正數(shù)發(fā)票,再加上這個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)申報(bào)。 開(kāi)了這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額是不是影響你第一季度的增值稅的銷售額? 不是嗎
你不能說(shuō)你開(kāi)了正數(shù)發(fā)票100,然后負(fù)數(shù)發(fā)票是50,你就在這里面填寫必須是-50銷售額,你得填寫50的正數(shù)銷售額,不是嗎?
懂了,謝謝郭老師,專業(yè)就是專業(yè)
不用客氣工作愉快