可以的,可以紅沖的 是你單位開出去的還是收到的?
我是小規(guī)模納稅人 之前的蔬菜開普通發(fā)票是免稅?,F(xiàn)在有一家需要開專用發(fā)票,那我開了專票以后。其他家開普票是選擇1%吧。 那沒(méi)有開專票之前開普票免稅的部分,在申報(bào)稅的時(shí)候按1%申報(bào)嗎
固定資產(chǎn)抵債要通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目過(guò)度嗎?
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么在網(wǎng)上申請(qǐng)
老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模有個(gè)機(jī)械租賃公司,從銀行貸款了1,200,000,現(xiàn)在把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到個(gè)人帳上,這筆資金需要繳稅嗎?
請(qǐng)教一下,電子稅務(wù)局在哪個(gè)模塊加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,主要是登錄報(bào)稅需要
老師您好! 去年的出口收入,25年確認(rèn)了收入,稅局要求調(diào)整 。調(diào)整收入的時(shí)候涉及到匯兌損益 這個(gè)科目怎么調(diào)整到去年的賬上呢?也用未分配利潤(rùn)這么替代嗎?
老師請(qǐng)教下模具廠怎么做成本核算表,也就是控制成本的表有嗎?
報(bào)工資超過(guò)30個(gè)人,要交殘保金是嗎,我咋不懂呢
請(qǐng)問(wèn)老師,代駕服務(wù)開發(fā)票的項(xiàng)目是什么呢?
老師您好,請(qǐng)教一下單位參?;踞t(yī)療保險(xiǎn)參保。信息登記表當(dāng)中有一個(gè)單位性質(zhì)。我們就是一般納稅人私人一個(gè)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)是填私營(yíng)企業(yè)嗎
是我們開出去的
會(huì)對(duì)本季度報(bào)稅有影響嗎,沖了,本季度還是正數(shù)的
兩種做法: 一種是影響今年的增值稅,不影響所得稅,另一種做法是影響今年的增值稅和所得稅,第一種做法是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 第二種做法是直接用作今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。紅沖。
我是說(shuō)報(bào)增值稅有什么影響
對(duì)增值稅沒(méi)有影響呀
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在一第一季度申報(bào)的時(shí)候都需要申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額
不管哪種做法,一樣的影響。
紅沖了去年的不開回來(lái)哦,沒(méi)影響嗎
你好,第一季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票,4月份申報(bào)的時(shí)候需要填寫負(fù)數(shù)銷售額就這一個(gè)影響。
第1季度合計(jì)總數(shù)是正數(shù)的哦,也要填負(fù)數(shù)銷售額嗎
你好,你還沒(méi)有看懂我的意思。 說(shuō),假設(shè)第一季度沒(méi)有正數(shù)發(fā)票的意思,你填寫負(fù)數(shù)。如果你有正數(shù)發(fā)票,再加上這個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)申報(bào)。 開了這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額是不是影響你第一季度的增值稅的銷售額? 不是嗎
你不能說(shuō)你開了正數(shù)發(fā)票100,然后負(fù)數(shù)發(fā)票是50,你就在這里面填寫必須是-50銷售額,你得填寫50的正數(shù)銷售額,不是嗎?
懂了,謝謝郭老師,專業(yè)就是專業(yè)
不用客氣工作愉快