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老師,我有一臺固定資產涂料機,是24年開的票,25年付的款,然后24年發(fā)票沒有拿過來,就沒有入帳,24年的帳已經結賬了,那這張票我應該怎么處理

2025-03-21 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-21 10:42

你好,你這個要用以前年度損益調整。去更正申報之前的

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快賬用戶9956 追問 2025-03-21 10:43

我用的是小會計準則,也需要用以前年度調整是嗎

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快賬用戶9956 追問 2025-03-21 10:44

如果沒有結賬的話是不是就可以直接先調整我的帳,然后再去更正之前申報的

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齊紅老師 解答 2025-03-21 10:44

你好,小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤來替代,但是操作流程是一樣的,只是科目沒有以前年度損益調整而已。

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快賬用戶9956 追問 2025-03-21 10:46

那會計分錄應該怎么寫呢,能麻煩教下嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-21 10:46

你好,借固,固定資產貸,應付賬款。 然后補充做折舊,借,利潤分配,未分配利潤貸,累計折舊。

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快賬用戶9956 追問 2025-03-21 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-21 10:47

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個要用以前年度損益調整。去更正申報之前的
2025-03-21
您好,對方還在重新開發(fā)票的,6月按發(fā)票做負分錄,再取得發(fā)票做正數(shù)分錄,23年申報都不用改的
2024-07-08
您好,24年計提這個費用,讓代理商在25年我們匯繳前開這個發(fā)票給我們,這樣雙方的賬都平了
2025-01-12
您好,我們已入固定資產并申報房產稅了,現(xiàn)在確認的價值還是等20%發(fā)票來了一起入固定資產,發(fā)票的進項稅先入賬勾選 借:進項稅 貸:其他應付款 (附件用發(fā)票 復印件) 發(fā)票全部來來,把原固定資產分錄紅沖,再按發(fā)票未稅金額 入賬 借:固定資產(100%的不含稅金額) 進項稅(后來的20%) 貸:其他應付款,
2024-06-27
借固定資產 應交稅費、應交增值稅進項、 未確認融資費用 貸銀行存款, 長期應付款 按月借,長期應付款貸,銀行存款 借,財務費用貸,未確認融資費用。
2024-04-30
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