同學(xué),你好 未用在項(xiàng)目的工時(shí),一般計(jì)入管理費(fèi)用
老師,軟件公司自主研發(fā)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品,公司研發(fā)人員工資先歸入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下呢,還是研發(fā)費(fèi)用在銷(xiāo)售軟件時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,自主完成的研發(fā)項(xiàng)目,將資本化的研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)。無(wú)形資產(chǎn)在攤銷(xiāo)的時(shí)候可以計(jì)入管理費(fèi)用中的研究費(fèi)用中么
A和C為何不對(duì)呢?解析(1)也說(shuō)了研究階段的費(fèi)用化支出為50000,在“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目反映;資本化的支出9、10、11月攤銷(xiāo)后計(jì)入管理費(fèi)用,卻為何又歸為“研發(fā)費(fèi)用”?
你好..是研究階段費(fèi)用化支出...研究成功..資本化支出.... 問(wèn)題1??那如果8在研究階段..在費(fèi)用化支出有10萬(wàn)..現(xiàn)在到月底還沒(méi)研究成功..轉(zhuǎn)到.管理費(fèi)用10 9月研究成功..的費(fèi)用記在資本化支出 那把8月份的費(fèi)用化支出還轉(zhuǎn)到資本化支出嗎. 問(wèn)題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計(jì)扣除這個(gè)項(xiàng)目嗎
軟件研發(fā)人員在項(xiàng)目上的成本月末轉(zhuǎn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,在研發(fā)軟著項(xiàng)目上的計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化、資本化,費(fèi)用化的月末轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用研究費(fèi)用,那為用在合同項(xiàng)目及研究上的靈性工時(shí)對(duì)應(yīng)的成本月底轉(zhuǎn)入什么科目呢
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
老師,項(xiàng)目部人員 這類(lèi)成本也是計(jì)入管理費(fèi)用-工資、社保,嗎
同學(xué),你好 一般項(xiàng)目部人員都是要計(jì)入項(xiàng)目成本的,如果沒(méi)有項(xiàng)目可以入,可以放在管理費(fèi)用
我之前是隨費(fèi)用化的月末都一塊轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,能就用這個(gè)科目嗎,還是放到管理費(fèi)用-工資薪金等
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-工資
我可以不調(diào)整嗎?有影響嗎
同學(xué),你好 對(duì)納稅沒(méi)有影響的