24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,可以
老師,外賬,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 -暫估材料款?可以這樣做暫估分錄嗎
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師你好,我是工程項目,我可以依據(jù)合同暫估成本嗎?暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是進完原材料直接進主營業(yè)務(wù)成本呀
郭老師, 之前年度暫估的原材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估, 領(lǐng)暫估的借庫存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 今年沒到料,要怎么處理,需要調(diào)賬,調(diào)表嗎
24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?沒有暫估原材料,再把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
一般納稅人購進貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
等25年開進票來,把發(fā)票放在24年暫估憑證的后面就可以了嗎
是,等25年開進票來,把發(fā)票放在24年暫估憑證的后面就可以了
暫估的憑證后面需要附件資料嗎
暫估的憑證后面,不需要附件資料