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24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?沒有暫估原材料,再把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

2025-03-18 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-18 12:05

24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,可以

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快賬用戶2767 追問 2025-03-18 12:06

等25年開進票來,把發(fā)票放在24年暫估憑證的后面就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:08

是,等25年開進票來,把發(fā)票放在24年暫估憑證的后面就可以了

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快賬用戶2767 追問 2025-03-18 12:09

暫估的憑證后面需要附件資料嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:18

暫估的憑證后面,不需要附件資料

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24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,可以
2025-03-18
借原材料貸利潤分配, 借應(yīng)付賬款貸原材料。
2021-03-06
第一步對的 第二步,也對的 第三步,不對,是對第一步做紅沖,再做正確的第一步的憑證按發(fā)票,如果第二步的成本是有問題的,可以做個調(diào)整也可以紅沖重新做一個。
2020-10-30
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-04-27
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