你好,其實這個是看當?shù)氐囊螅话銇碚f客戶給1500,你開給他1500就行了。
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計分錄是:借,應收賬款100000貸,主營業(yè)務收入-庫存商品88495.58元,貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務,稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計做分錄是,借,應收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費?,F(xiàn)在稅局要求補稅了,那要怎么補稅,不含稅收入申報多少,銷項稅申報多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補稅。
老師好!我司為一般納稅人,線上分銷供應商商品,商品無需入庫,收取傭金 假如:分銷A商品,分銷供貨價是53.9元,零售價是59元; 分銷流程如下:客戶線上直接下單---供應商發(fā)貨---7天后交易成功(客戶確認收貨) 確認收貨后資金流動如下:在確認收貨的當天零售價59元同步在我的賬戶一進一出,并且結算分銷傭金5.1元入賬同時支付平臺費用0.05元;(如圖所示) 發(fā)票開具流程:我直接以零售價開給客戶,供應商以供貨價開給我 請問這個賬務分錄流程該如何梳理?麻煩老師幫忙列一下分錄,謝謝啦??!
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因為我們單位可以給銀行做宣傳,這個銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認銷售收入繳納增值稅
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因為我們單位可以給銀行做宣傳,這個銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認銷售收入繳納增值稅 如果按1000元確認收入,這1000元收入按多少給客戶開票,按多少給銀行開票
老師、你好、我們在京東銷售商品,例如:貨款是20元、客戶使用京豆抵扣了2元、我們當期只做了18元的收入。后期京東開了發(fā)票給我們?這個發(fā)票要怎么寫會計分錄?
老師,請問下,公司有個員工,小孩子是24年7月初中畢業(yè)的,他在做24年個稅匯算清繳的時候,增填了24年8月-27年8月的高中的專項扣除,但個稅APP顯示什么日期交釵信息怎么處理?
老師您好,我公司是做凈水劑的,公司買的車增值稅三萬左右,如果抵扣的話,就倒掛三萬增值稅,請問老師我該怎么處理呀?
老師,我是一家營業(yè)執(zhí)照是個體戶,經(jīng)營了一家小診所,以前是搞得核定征收,現(xiàn)在稅務局把我們變?yōu)楹硕ㄕ魇樟?,請問個體工商戶的賬務怎么處理?
老師:2024年1月-12月所得稅匯算清繳怎樣做賬?
外貿(mào)出口,換匯比率多少是正常的
,24年工資沒有實際發(fā)放完做調(diào)增了,那對應科技人員的工資是不是不能加計扣除了哇 加計扣除金額是不是要減掉調(diào)增的金額
老師 開具帶名細的發(fā)票 有沒有簡便的方法,因為我們明細超級多
出口免稅進項稅轉(zhuǎn)出金額怎么計算
老師你好,那變更經(jīng)營范圍,在電子稅務局上可以變更嗎,我見涉稅主題變更里有經(jīng)營范圍變更
公司購進沫煤5000噸,但實收數(shù)量只有4600噸,沫煤運輸可以有3‰的誤差,超出3‰的數(shù)量該怎么計算