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你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因為我們單位可以給銀行做宣傳,這個銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅 如果按1000元確認(rèn)收入,這1000元收入按多少給客戶開票,按多少給銀行開票

2022-11-06 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-06 11:49

你這里的話還是按照1000確認(rèn)收入,其中200作為無票收入,另外的按照正常的收入確定。你這邊給客戶開票700,跟銀行開票100。

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你這里的話還是按照1000確認(rèn)收入,其中200作為無票收入,另外的按照正常的收入確定。你這邊給客戶開票700,跟銀行開票100。
2022-11-06
學(xué)員你好,你們的收入是需要按照1000元確認(rèn)的
2022-11-06
你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 4,借:銀行存款,貸:壞賬準(zhǔn)備 5,借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-04-26
您好 1.12月5日,向乙公司賒銷商品一批,按照商品價目表標(biāo)明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,滿足收入確認(rèn)條件。 借:應(yīng)收賬款 900%2B117=1017 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000*0.9=900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 900*0.13=117 2.12月9日,因客戶破產(chǎn),有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。 借:壞賬準(zhǔn)備 40 貸:應(yīng)收賬款 40 3.12月11日,收到乙公司前欠銷貨款500萬元,存入銀行。 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款 500 4.12月21日,收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)收賬款 10 借:應(yīng)收賬款 10 貸:壞賬準(zhǔn)備 10 5.12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價100萬,增值稅13萬,滿足收入確認(rèn)條件,收到丙公司開來的一張面值113萬的銀行承兌匯票。 借:應(yīng)收票據(jù)113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13
2022-04-26
您好,分錄是對的,但我們最后那個分錄要和1000件一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn),這個數(shù)量要開在發(fā)票上,開銷售折扣,要不稅務(wù)局會讓我們補稅的,這是視同銷售
2024-03-08
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