你好,有補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳了,計(jì)提21年1到12月所得稅分錄怎么做呢?
老師您好,匯算清繳里面的本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額按照什么算的,包不包括2023年1月份實(shí)繳2022.12的企業(yè)所得稅,或者2024年1月實(shí)繳的2023年12月份的企業(yè)所得稅
老師,2023年個(gè)人所得稅匯算清繳是2024年做嗎,幾月份做,怎么做
老師你好2023年12月計(jì)提公積金沒交,匯算清繳調(diào)增,2024年1月實(shí)繳2023年12月公積金,等2024年匯算要調(diào)減嗎?謝謝
老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計(jì)提 但算在12月里了, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 貸:銀存 24年收到匯算清繳所得稅退款時(shí)分錄怎么做 ?謝謝
請(qǐng)問2020年注冊(cè)的公司 現(xiàn)在工商是不是有個(gè)政策五年得實(shí)繳注冊(cè)資金?
老師,去年做的暫估,今年不會(huì)來票了,也沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時(shí)間,還可以更正申報(bào)去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
財(cái)務(wù)總監(jiān)交接一般交接些什么
你好!剛接手小規(guī)模納稅人做賬,發(fā)現(xiàn)A公司的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)收賬款不對(duì),應(yīng)收賬款是30萬元,但其中10萬元已經(jīng)在同年開票并且收款了,詢問上一手的會(huì)計(jì)人員沒有按照銀行流水與回單做賬。所以導(dǎo)致應(yīng)收賬款還掛著30萬元,在這個(gè)月我需要如何填寫憑證呢?
匯算清繳A105050表,工資薪金支出,是不是指扣除個(gè)稅、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金后,實(shí)際發(fā)放的金額。住房公積金和基本社會(huì)保障指單位承擔(dān)部分金額對(duì)么?
老師,財(cái)管第六章中,變價(jià)凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶下訂單后,工程出對(duì)應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費(fèi),這個(gè)材料成本是不是可以直接讓采購核算
員工請(qǐng)假一個(gè)月沒有上班,但是公司規(guī)定超過一個(gè)月沒有上班的話醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋恚耸轮苯影艳D(zhuǎn)回來的醫(yī)社保這個(gè)當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個(gè)稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個(gè)人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時(shí)候價(jià)格是寫進(jìn)價(jià)嗎?
這個(gè)期限為什么是2不是3
有補(bǔ)檄2788元
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
收到,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!