你好,2023年個(gè)人所得稅匯算清繳,在24年6月30日之前完成。 登錄個(gè)人所得稅APP,點(diǎn)擊匯算清繳,核對(duì)收入信息無(wú)誤,然后提交申報(bào)就是了?
老師,如果2024年匯算清繳2023年度企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅部分怎么做分錄?
老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
老師有個(gè)問(wèn)題轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)哈,所得稅匯算清繳,假如2023 年的費(fèi)用,成本票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),為什么到2024年所得稅匯算清繳來(lái)來(lái)就可以,2024年開(kāi)的不是只能用在2024年嗎。是不是2023年12月份開(kāi)的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得稅匯算清繳前可以用是嗎
老師請(qǐng)問(wèn)2024年2月份沖2023年的發(fā)票10萬(wàn),2023年的賬要不要調(diào),還是直接做到24年,23年所得稅匯算清繳要怎么做
老師,我們公司是2023年09月成立的,然后我們不需要2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,是要2023年1月成立的,才需要做匯算清繳是嗎
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢(xún)是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢(xún)?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買(mǎi),公司買(mǎi)又沒(méi)有優(yōu)惠,開(kāi)不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師我們是銷(xiāo)售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)后我們開(kāi)出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱(chēng)稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開(kāi)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶(hù)在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶(hù)稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫(xiě)0?
老師,是公司代搞,怎么搞,是不是登陸自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),
你好,公司代為操作(這個(gè)沒(méi)有辦理過(guò),抱歉)