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老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳了,計提21年1到12月所得稅分錄怎么做呢?

2022-04-10 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-10 16:41

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費? -所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費? -所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-10
你好,需要補交嗎?借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 補交的當月做就可以的。
2022-06-22
你好;? 你跨年了 。? ?走以前年度損益調(diào)整 ; 你 匯算之后 確定是否多退 或者是補稅在做分錄? ?
2022-05-17
同學您好,同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2023-03-23
您好,把21年的調(diào)增就可以了
2023-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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