支付客戶模具費時 借:其他應收款 - 客戶 620,000 貸:銀行存款 620,000 收到客戶返還款項時 借:銀行存款 270,000(按實際收到金額) 貸:其他應收款 - 客戶 270,000 支付供應商模具費 借:預付賬款 - 供應商 270,000 貸:銀行存款 270,000 后續(xù)供應商開始供貨,根據(jù)發(fā)票和入庫單等,將預付賬款結轉: 借:原材料(或庫存商品等,根據(jù)沖壓件用途) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 - 供應商 (根據(jù)實際結算金額)
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,客戶讓我們開新車型,模具費我們先給客戶打了62萬,這個62萬模具費客戶會返給我們,現(xiàn)在已經返了27萬多,這個模具費全款有客戶出,返夠了62萬,相當于是返我們付給他的錢??蛻粼谒拓洉r把模具費加到每個車架子里了,送夠2萬套,模具費就夠了。車架子價格就會降低了。盤然后我們又給我們的供應商打了模具費款,讓供應商開模具做沖壓件,給我們送貨,我們付給供應商的款27萬怎么做憑證
報關金額可以低于進項發(fā)票的含稅價嗎?例如一件商品采購回來含稅10000,成本8849.56,稅額1150.44,報關金額9000,這樣合理嗎?
老師,代賬的賬真是亂,我要調他的賬還是怎么整
交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地,在計算房產稅時,符合條件需并入房產原值計稅 。若從價計征房產稅,房產原值要包含地價(如取得土地使用權價款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計算方法。從租計征房產稅時一般不涉及。老師,這里的容積率如何計算 ,低于0.5的房產稅又如何交
公司外幣收到100美金,貨物沒報關通過快遞出去的,貨物價值20美金,運費80美金,那我開票出口轉內銷按多少金額開?
老師,我是大學超市,平時不涉及交稅,每學期期末清理庫存全部貨物退給供應商,有個業(yè)務4月自采了一批貨物4月付款5月入庫到思迅系統(tǒng)的一個超市,5月又發(fā)起調撥從這個超市調撥到另外兩個超市分貨,4月有在調撥的超市里銷售結轉成本的時候有這個供應商的成本,這樣怎么操作,把5月入庫單做賬在4月可以嗎,調撥單是做賬在4月還是5月,做在5月4月的這個調撥過去的超市結轉完成本庫存商品是負數(shù)可以嗎這樣
運輸公司財務會計制度會計核算方法是什么
產品和鑼架開在一張發(fā)票上,是不是要分開確認收入和核算成本?一個是主營業(yè)務收入一個是其他業(yè)務收入,主營業(yè)務收入要結轉成本,其他業(yè)務收入鑼架需要做結轉成本嗎?
老師,請問有沒有火車票丟失相關報銷制度?
老師好,我們準備變更經營地址,是不是房產證一定要有的
個體戶開了對公賬戶,開通了社保,客戶不開票,收款轉入業(yè)務卡上,業(yè)務統(tǒng)一轉入對公賬戶,可以這么操作嗎,收入后付上銷售單,然后開成本發(fā)票,這樣可以嗎
老師,如果是我公司讓供應商幫忙開模具先給他打了27萬,這個怎么做憑證
同學你好 這個有發(fā)票嗎
供應商那邊開的有發(fā)票
做模具的
做模具的給我們開的發(fā)票。我們又給客戶開的發(fā)票,相當于供應商給客戶的模具
在我們這里倒了一下
那就可以的哦 這個可以
但是這個62萬,給供應商付款是怎么做憑證,一共付了27萬,
借固定資產 貸銀行存款 貸應付賬款
老師,付客戶模具費62萬 借應收賬款62 貸銀行存款62 收到客戶模具款27萬 借銀行存款27 貸應收賬款27 然后付給供應商款是收到客戶多少付給供應商多少,付了27萬,憑證如下 借管理費用—低值易耗品27 貸銀行存款27 這樣做可以嗎?摘要寫明白付供應商XX模具款
同學你好 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給紅五星好評,謝謝