你好,是的,按實際繳納的金額。 你只看24年交的部分,不用看25年交的。
老師,2019年工商年報中的納稅總額,應該怎么填,是填寫2019年1到12月實際繳納稅款嗎?但是,2019年1月繳納的應該是去年12月的?2020年1月才繳納2019年12月稅款?
老師工商年報納稅總額是指上一年度所屬期還是上一年度實際繳納的稅款?我都是按照所屬期填報的對嗎?
老師工商年報,這個全年實繳是按照所屬期嗎?例如22的年報包不包含23年1月份繳納的22年12月份的稅款?
工商年報里的納稅總額按所屬期還是實際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
老師 企業(yè)信用信息公示 這里納稅總額按照23年全年實繳金額,如果是稅款所屬期在23年,實際交款在24年的,這種是否計入23年納稅總額中
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
如果是看賬本的話是看未交增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得嗎,加一起
你好,是的是這幾個都加起來。