同學(xué)您好,不計(jì)入 只填本年銀行存款實(shí)際繳納的
老師你好,如果增值稅交完稅費(fèi)了,我是填在24欄應(yīng)納稅額呢和30元的本期繳納上期以后,本年累計(jì)的話就是在24 27 23欄填寫(xiě)這個(gè)總數(shù)的交的金額嗎?
工商年報(bào)里的納稅總額按所屬期還是實(shí)際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,工商公示里面的納稅總額,是按2022年的稅款所屬期算,還是按2022年實(shí)際繳納的稅款,比如2021年12月的會(huì)在2022年1月繳,2022年12月在2023年1月交的,那我納稅總額,是加2021年12月的,還是加2022年12月的,因?yàn)?022年12月在2023年1月交的
老師 企業(yè)年檢里面要填22年的納稅總額,是指所屬期應(yīng)繳納的稅款還是2201-2212 實(shí)際繳納的稅款,實(shí)際繳納的有可能上年的比如22年1月份交的稅款就是所屬期21年4季度的,
老師 企業(yè)信用信息公示 這里納稅總額按照23年全年實(shí)繳金額,如果是稅款所屬期在23年,實(shí)際交款在24年的,這種是否計(jì)入23年納稅總額中
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?