 
                            這種情況不需要補(bǔ)提。10 月份計(jì)提并繳納 8000 元印花稅時(shí),賬務(wù)處理為借記 “稅金及附加 - 印花稅” 8000 元,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅” 8000 元;繳納時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅” 8000 元,貸記 “銀行存款” 8000 元 。 12 月份退回 4000 元,沖回稅金及附加,即借記 “銀行存款” 4000 元,貸記 “稅金及附加 - 印花稅” 4000 元 ,此時(shí)已經(jīng)對(duì)多繳的部分進(jìn)行了正確的賬務(wù)處理,“稅金及附加 - 印花稅” 科目余額反映的是實(shí)際應(yīng)承擔(dān)的印花稅費(fèi)用,所以不需要補(bǔ)提。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時(shí)做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時(shí)做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
請(qǐng)請(qǐng)教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報(bào)五六月份印花稅時(shí)被抵了,請(qǐng)問以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問下8月份計(jì)提了印花稅(實(shí)際上是不用計(jì)提的),這個(gè)稅三季度也沒交,當(dāng)時(shí)是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么沖回呢?
老師,去年11月份忘了計(jì)提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請(qǐng)問這個(gè)跨年怎么補(bǔ)提?
老師 3月份的印花稅計(jì)提少了,然后4月份財(cái)務(wù)又計(jì)提了一遍(以為之前的會(huì)計(jì)沒有做)3月計(jì)提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 4月的時(shí)候計(jì)提印花稅 并且銀行支付了 ,這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
老師 我購買的20萬的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤減去嗎
去年收房租1萬元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬,開紅票如何做賬?
請(qǐng)問公司注冊(cè)地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個(gè)稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程


本年累計(jì)數(shù)不太一樣,我在做工商年報(bào)時(shí),納稅總額只需要看稅金及附加本年累計(jì)數(shù)就行了吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的