借:在建工程-待攤支出 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
問問老師,這個怎么做憑證: 上級給317萬資金撥給xx鎮(zhèn),建筑地點在堡子村,期間工程項目款均由xx鎮(zhèn)財政所轉(zhuǎn)給施工方,現(xiàn)已經(jīng)完工,在堡子村,上固定資產(chǎn)賬,其中304萬是工程費,13萬是審計,咨詢,資料費等,這13萬怎么做憑證,問問老師
老師,建筑公司交了水電費,其中“水利建設(shè)基金”的賬務(wù)處理怎么做
老師 設(shè)備商中標(biāo)設(shè)備采購項目1000萬 給業(yè)主開13%稅率的設(shè)備發(fā)票 但是合同里面有部分是工程 設(shè)備商分包給裝飾公司做 要求裝飾公司開13個點的銷售發(fā)票給他 但是明明做的是工程 裝飾公司該怎么操作
老師,A公司是建設(shè)方,B公司是施工方,A向國網(wǎng)交了13萬的電費,進項稅13%,現(xiàn)在a向b賣6萬塊的電,怎么做賬?
老師,基建項目建設(shè)中,交給國網(wǎng)電費13萬,稅率13%.怎么做賬?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機器80萬,我該怎么做賬?
在建-待攤投資-管理費-電
可以的,沒問題的哈
這是建設(shè)方交的電費,要給施工方用6萬,建設(shè)方怎么做賬?
是你們的取得電費發(fā)票,直接那樣做就行
沒說怎么做賬?我們是建設(shè)方取得了13萬的國網(wǎng)電費發(fā)票,現(xiàn)在施工方要用6萬的電,怎么做賬?
從你們支付的工程款扣除,少開6萬就行
沒扣,建設(shè)方給施工方開了6萬,13%增值稅的銷項發(fā)栗,建設(shè)方是這么做賬的,這個怎么糾正?
附明細賬圖
開票做其他業(yè)務(wù)收入,收到發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本
不對吧,就目前這個賬那里有問題?
你們開票就要做收入,沒開票可以做代收代付
企業(yè)的經(jīng)營范圍為:許可項目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);港口經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:熱力生產(chǎn)和供應(yīng);再生資源銷售;污水處理及其再生利用;雨水、微咸水及礦,老師,按他們的營業(yè)執(zhí)照,有供電業(yè)務(wù),但是這是新建電廠里施工方用電,銷售給施工方電,是做主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
那個計入其他業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)部分電費計入其他業(yè)務(wù)成本
我估計他們不讓入收入,畢竟還在建設(shè)期間,這種沒開發(fā)票代墊的電費怎么做賬?
那么只有你們直接做在建工程,對方少開電費款的發(fā)票金額給你們
這是建設(shè)方做的轉(zhuǎn)售電費的賬,這個賬那里有問題?他沒有走其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本
他沖的的是在建工程的成本