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老師,我想問一下月末增值稅從應交稅費轉出未交增值稅到應交稅費未見增值稅之后導致應交稅費轉出未交增值稅借方有余額要怎么處理呢?

2025-03-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-07 15:02

不需處理,以后交稅就是在貸方余額了

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快賬用戶2610 追問 2025-03-07 15:07

月末的時候做借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,然后交稅的時候不是借應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 ,這樣做不是應交稅費-轉出未交增值稅的借方科目一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 15:08

不需要管他,那個本身就是打醬油的科目。正確申報增值稅就行

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不需處理,以后交稅就是在貸方余額了
2025-03-07
你好,分錄是 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸 應交稅費——未交增值稅
2021-11-22
不需要的,這個轉出未交增值稅借方余額也可以表示留底。
2024-05-15
你好,轉出未交增值稅就一直在賬上掛著呢
2023-11-20
這個這么做賬的話,余額就這么一直掛著的
2023-11-18
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