修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn),分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ,3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表,收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來(lái)了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補(bǔ)?
老師,食品公司,進(jìn)項(xiàng)都是普票,可以給客戶開(kāi)普票嗎?這是經(jīng)營(yíng)范圍,有限公司
樸 老師 2025年度,利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),利潤(rùn)率4%至5%,這塊如何測(cè)算,2025年度開(kāi)多少發(fā)票才不超過(guò)小微
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決?怎么轉(zhuǎn)為A級(jí)?
1995年欠房屋買(mǎi)賣(mài)款400,2025年應(yīng)該還多少
樸 老師 收購(gòu)農(nóng)民自產(chǎn)自銷(xiāo)水果,是開(kāi)免稅還是零稅率
老師,我做賬庫(kù)存商品-JDG 發(fā)票上是*金屬制品*線盒 這樣可以嗎
工資收入是多少按照baofenshi一般納稅人可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)普票嗎
想問(wèn)下就是我們報(bào)關(guān)單申報(bào)的材質(zhì)是85聚酯纖維+15氨綸,這次函調(diào)供應(yīng)商才發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商提供的是100聚酯纖維,但是我們退稅已經(jīng)退了,這個(gè)有問(wèn)題嗎
這個(gè)68萬(wàn)的設(shè)備銷(xiāo)售不是賣(mài)自己使用過(guò)的舊設(shè)備?不是用3%的稅率?為什么要用13%?
上個(gè)季度修改過(guò),現(xiàn)在還可以更改嗎?
可以,上個(gè)季度修改過(guò),現(xiàn)在還可以更改
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)數(shù)
好的老師辛苦了,!最好的方法就是回去修改憑證,更正報(bào)表是嗎?修改這些會(huì)被監(jiān)控嗎?懂得少就啥也怕!