根據(jù)銀行流水梳理賬務(wù)
老師好,公司之前都是現(xiàn)金收貨款,現(xiàn)金支付貨款,沒有設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付和銀行存款這三個(gè)會(huì)計(jì)科目,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?
應(yīng)收賬款在貸方,但是運(yùn)費(fèi)都給了,之前會(huì)計(jì)做賬用的現(xiàn)金結(jié)了,現(xiàn)在賬上也沒多少現(xiàn)金,沒辦法沖回,怎么辦
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
明明是收到銀行存款,之前會(huì)計(jì)都做的是庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)收賬款好多科目在貸方,也沒有現(xiàn)金沖回,這帳怎么調(diào)
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊(cè)資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個(gè)分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實(shí)際投資款200萬,B公司實(shí)際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個(gè)注冊(cè)資本金投超了可以退還給股東嗎?
10幾年的帳,當(dāng)初之前會(huì)計(jì)對(duì)接帳,就沒接對(duì),收獲,帳跟財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在沒辦法梳理了,只能調(diào)
現(xiàn)在做現(xiàn)金沖回,同時(shí)調(diào)整銀行存款與實(shí)際一致
帳上沒什么現(xiàn)金,一筆一筆也難找
不是一直做的現(xiàn)金嗎?怎么賬上會(huì)沒有現(xiàn)金?
現(xiàn)金都在成本上了,所以沒有
不一筆一筆查找,那只能胡亂調(diào)整了
整怎么調(diào)
現(xiàn)在是要調(diào)往來科目與銀行存款 ?
這樣調(diào),銀行存款就不對(duì)
銀行存款按正確的余額調(diào)整,通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
往來款,也通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
那不是要交稅了
是的,根據(jù)利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅