你好,應(yīng)收賬款在貸方是應(yīng)付賬款的意思,你看一下實(shí)際欠不欠對(duì)方的錢?
之前會(huì)計(jì)的應(yīng)收賬款都在貸方,我問(wèn)過(guò)老板,老板說(shuō)沒有預(yù)付賬款,都結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么填應(yīng)收賬款的貸方,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)
應(yīng)收賬款在貸方,但是運(yùn)費(fèi)都給了,之前會(huì)計(jì)做賬用的現(xiàn)金結(jié)了,現(xiàn)在賬上也沒多少現(xiàn)金,沒辦法沖回,怎么辦
光伏板安裝行業(yè),之前的賬是代賬公司在做,現(xiàn)在接回來(lái)自己做,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存沒有設(shè)置數(shù)量金額核算,都在工程上,也沒人去管光伏板用了多少代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按比列結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我要怎么做賬
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
之前的平臺(tái)費(fèi)用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺(tái)把發(fā)票全部補(bǔ)過(guò)來(lái)了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
如果已經(jīng)支付了,那就把支付的那筆分錄補(bǔ)上。
實(shí)際不欠,是之前兩個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,第一個(gè)會(huì)計(jì),是沒有設(shè)應(yīng)收賬款,直接是借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,后面的會(huì)計(jì)開了應(yīng)收賬款,后來(lái)有的賬又進(jìn)賬,就變成貸方了
現(xiàn)在也沒有多少現(xiàn)金,沒辦法沖回
那你前面應(yīng)收賬款是不是在借方?就是說(shuō)。沒有付款的時(shí)候。
如果前面是在借方,那付款的時(shí)候再貸芳,那這個(gè)科目就平了呀。
你去應(yīng)收賬款,這個(gè)明細(xì)科目看一下具體明細(xì)。
前面沒有應(yīng)收賬款,直接借現(xiàn)金,貸收入,后來(lái)對(duì)方單位又進(jìn)賬,但是會(huì)計(jì)又沒調(diào)憑,都過(guò)10年了,我現(xiàn)在也沒辦法調(diào),主要沒有這么多現(xiàn)金調(diào)
第二個(gè)會(huì)計(jì)接賬時(shí),直接借銀行,貸應(yīng)收,這就變成貸方了,第一個(gè)是沒有應(yīng)收賬款,每個(gè)月都是平的賬
要把前面的應(yīng)收賬款的分錄補(bǔ)上啊,不然那不對(duì)了。 還是說(shuō)根本就沒有這筆業(yè)務(wù)。
10幾年的賬,就算紅沖,也沖不起來(lái),第一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬就沒有明細(xì)賬,一把抓,沒辦法沖,比方說(shuō)這個(gè)月收入100萬(wàn),他就借現(xiàn)金100,貸收了100,后來(lái)會(huì)計(jì)是分到每一個(gè)單位上,紅字沖是沒辦法沖,只能調(diào)
主要沒有現(xiàn)金,現(xiàn)金不夠,要不然每個(gè)月帶著調(diào),也能調(diào),調(diào)個(gè)一年多,也能調(diào)完
如果沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù),對(duì)方記錯(cuò)了,那你就要找原因了,那筆現(xiàn)金實(shí)際支付哪里去了?
等找到原因再調(diào)整。找到這個(gè)錢去哪里了?不然不調(diào)整。十年的帳了,咱們沒有原因就調(diào)整,那不就是做假帳了嗎?那責(zé)任就是咱們的了。
那就不調(diào)了,這個(gè)沒辦法調(diào)
是的呢,以前的帳沒有原因,不直接調(diào),不然這個(gè)做假賬的責(zé)任就是你的了。