通過查閱“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這兩個(gè)明細(xì)賬賬戶,可以獲取到每月或每季度的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生額數(shù)據(jù)。
應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額從科目余額表怎么看(進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、未交有借貸發(fā)生額)
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額?還是明細(xì)賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額?
增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)該看科目余額表的借方還是貸方?
老師好,會(huì)計(jì)科目余額表里,設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,想看一下稅金留底數(shù)看哪個(gè)科目余額?。窟€是綜合看哪個(gè)科目
老師好!請(qǐng)您幫我看看增值稅數(shù)據(jù) 年底進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額132229.97元 銷項(xiàng)稅額科目余額106225.25 結(jié)轉(zhuǎn)之后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額41705.91元 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45313.76 2024已交增值稅累計(jì)金額15701.25 感覺不對(duì)勁,不知道問題出在哪? 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額應(yīng)該要等于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 余額才對(duì)吧?
老師,第23題該如何選擇?支付過高費(fèi)用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請(qǐng)出口退稅,是還有一家不相關(guān)的業(yè)務(wù)的企業(yè)是同一個(gè)地址,一起辦公,房租水電費(fèi)開給我的公司,會(huì)不會(huì)影響我退稅?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,從12月增值稅申報(bào)表,能看到全年銷項(xiàng)稅額嗎,看哪個(gè)行次
這個(gè)看不出來,要看你做賬的明細(xì)賬