同學(xué)你好 這個(gè)看借方哦
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額表示什么? 三個(gè)都有余額該怎么做?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫(xiě)
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
科目余額表上有一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)借方20萬(wàn),二級(jí)科目有增值稅貸方3400,未交增值稅借方600,待抵扣進(jìn)項(xiàng)借方25000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)借方218000,待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方440200,我想知道進(jìn)項(xiàng)是多少,怎么看
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)該看科目余額表的借方還是貸方?
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒(méi)有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開(kāi)發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開(kāi)增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
是都看借方嗎?
進(jìn)項(xiàng)看借方 銷(xiāo)項(xiàng)看貸方
老師,你根據(jù)我們科目余額表怎么填這三個(gè)數(shù)呀?
同學(xué)你好 這個(gè)要看余額多少
老師,我余額截圖給你了呀。
你那最后一個(gè)圖片最左邊一列的就是
老師你好,你就光告訴我這三個(gè)填哪個(gè)數(shù)字就好了
哪三個(gè)數(shù)字呢?沒(méi)看到
這里呀,老師。
銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)看到有余額,平了呢
老師這個(gè)不應(yīng)該填的是1-3季度的發(fā)生額嗎
你不是問(wèn)余額的嗎
我什么時(shí)候問(wèn)過(guò)余額!
根據(jù)科目余額表填這三個(gè)空 分別填哪三個(gè)數(shù)字?
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 應(yīng)交增值稅: 1-3季度實(shí)際是多少
余額表就是填寫(xiě)抵扣之后的余額