您好, 是什么原因相差這么大了
?老師,我們公司賬務上目前有523萬的賬務庫存(實際無),主要是歷史遺留問題,現(xiàn)在前面的會計走了,老板讓我想辦法將這些賬務庫存做個處理,請問我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價處理做未開票申報?還是必須要平價或帶毛利率銷售?資金怎么走?
老師,年報的時候暫估入庫的有8萬需要調增,如果報表里面我調增了,賬務上怎么處理呢
1.某公司因產(chǎn)品質量問題上月銷售的甲產(chǎn)品被退回30件,價款8000元,增值稅1040元;公司收到退回的商品辦理入庫處理,已知商品成本為5000元,并將轉賬支票交給客戶。要求做出以下相關的賬務處理:(1)退回的商品辦理入庫處理時(2)沖減本月收入時
老師,請問賬上未交增值稅借方多了100元,已經(jīng)不需要稅款繳納了,要怎么處理掉?
2015年進一批pos機,價值34500元的庫存商品,因更新?lián)Q代比較快,需要折價處理,處理價格17萬元,之前沒有計提存貨跌價準備,請問怎么合理處理?分錄怎么做?減價處理,附件需要什么材料?之前的進貨合同找不到怎么辦?如果補計提存貨跌價可以不?謝謝!
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務處理錯誤,實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應該是 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 現(xiàn)在調整這個系統(tǒng)沒有調整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結余 在做正確的分錄 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 但是月末接轉的時候這筆賬結轉不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!??! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
清庫存處理 常年累積的
賬上按開票的2000來開票,來申報就可以
借 應收賬款 2000 貸 主營業(yè)務收入 1769.91 貸 銷項稅額 230.08 結轉成本 主營業(yè)務成本 30萬 貸庫存商品 30萬么
是的,是的,就是這樣做的