親:金額太大,按照無票能接受你就慢慢處理,想少交稅你呢最好就別亂評估價處理
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
?老師,我們公司賬務(wù)上目前有523萬的賬務(wù)庫存(實際無),主要是歷史遺留問題,現(xiàn)在前面的會計走了,老板讓我想辦法將這些賬務(wù)庫存做個處理,請問我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價處理做未開票申報?還是必須要平價或帶毛利率銷售?資金怎么走?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符??!開票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
老師你好,最近網(wǎng)上說社保新規(guī)9月1日起全員強制繳納社保,這個政策在哪看,是不是真的
公司租入固定資產(chǎn)(房產(chǎn)),租期20年,進行的裝修成本500萬,長期待攤費用最長可以多久
稅務(wù)師報名時間和網(wǎng)址?補報名時間和補報名網(wǎng)址?
贈送童裝的進項稅為什么不抵扣?
你好。購買鏟車,等。在籌建期間。內(nèi)賬??梢砸淮涡杂嬏嵴叟f?那么分錄怎么做合理?
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師,請問資金該怎么走?
這個資金除了老板交錢沒有啥辦法
老師,我是說未開票申報的賬務(wù)處理,這個比較特殊,不太確定借方的科目
借:應(yīng)收帳款,后期老板交錢把應(yīng)收款平掉,不然應(yīng)收賬款就大數(shù)額了