親:金額太大,按照無(wú)票能接受你就慢慢處理,想少交稅你呢最好就別亂評(píng)估價(jià)處理
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷(xiāo)存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷(xiāo)售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷(xiāo)售無(wú)論是銷(xiāo)售的原材料還是銷(xiāo)售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷(xiāo)售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷(xiāo)售原材料,我走原材料庫(kù),銷(xiāo)售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷(xiāo)售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
?老師,我們公司賬務(wù)上目前有523萬(wàn)的賬務(wù)庫(kù)存(實(shí)際無(wú)),主要是歷史遺留問(wèn)題,現(xiàn)在前面的會(huì)計(jì)走了,老板讓我想辦法將這些賬務(wù)庫(kù)存做個(gè)處理,請(qǐng)問(wèn)我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價(jià)處理做未開(kāi)票申報(bào)?還是必須要平價(jià)或帶毛利率銷(xiāo)售?資金怎么走?
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車(chē)輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣(mài)出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里???說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車(chē)了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷(xiāo)售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷(xiāo)售設(shè)備!主要是做工程!會(huì)買(mǎi)許多不同類(lèi)的產(chǎn)品來(lái)做這個(gè)工程!但是我們會(huì)不定時(shí)的開(kāi)票給對(duì)方客戶(hù)!但是發(fā)票一次性又不會(huì)按合同開(kāi)完金額!會(huì)只開(kāi)部分!基本上都是這種情況!那這個(gè)我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符?。¢_(kāi)票當(dāng)月我可能只開(kāi)了10萬(wàn)!工程合同總價(jià)為50萬(wàn)!但是他這個(gè)工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉(cāng)庫(kù)一樣呢?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶(hù)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開(kāi)了呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)資金該怎么走?
這個(gè)資金除了老板交錢(qián)沒(méi)有啥辦法
老師,我是說(shuō)未開(kāi)票申報(bào)的賬務(wù)處理,這個(gè)比較特殊,不太確定借方的科目
借:應(yīng)收帳款,后期老板交錢(qián)把應(yīng)收款平掉,不然應(yīng)收賬款就大數(shù)額了