您好,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的,軟件是隨器械出貨的,但我們沒有在賬上確認(rèn)收入,稅務(wù)認(rèn)為我們免費(fèi)提供給客戶,要視同銷售交增值稅,還是把這些軟件也開在發(fā)票中銷售出去,開在一張發(fā)票上可以沒有價(jià)格(折扣銷售)
老師,請(qǐng)問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個(gè)到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個(gè)稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會(huì)議會(huì)展服務(wù))
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項(xiàng)嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
高新軟件企業(yè),主營軟件開發(fā),接到項(xiàng)目給客戶安裝調(diào)試的時(shí)候會(huì)購買一些電線電纜電表之類的與服務(wù)一起銷售,然后開票開出去給客戶開的是服務(wù)費(fèi),是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橘徣腚娋€電纜電表這些供應(yīng)商開過來的發(fā)票是儀器儀表但是我們開出去給客戶的卻只是服務(wù)費(fèi)。 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么樣做,購買電線電纜電表之類的應(yīng)該入成本還是費(fèi)用。 總共兩個(gè)問題,一個(gè)是開票是否有風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)是賬務(wù)處理
老師們,我們是家一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今天給客戶開發(fā)票時(shí)開票操作人員沒有查詢我財(cái)務(wù)軟件里的庫存,財(cái)務(wù)軟件有一個(gè)單獨(dú)的進(jìn)銷存軟件(以采購發(fā)票和銷售發(fā)票入賬的),她今天開的一個(gè)產(chǎn)品,在我的庫存里是沒有余額無庫存的,但是她已經(jīng)給客戶開出去兩張這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票,開的電子發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)給客戶了,說是下周會(huì)有供應(yīng)商開給我們這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票,這種行不行?我才來這個(gè)公司3個(gè)月,不確定財(cái)務(wù)軟件中的前期庫存數(shù)準(zhǔn)確,我們不給客戶紅沖座作廢這兩張發(fā)票行不行?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
其實(shí)開出去的也就是儀器含軟件的一套的價(jià)格,只是財(cái)務(wù)省事沒開,這樣的話稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎?屬于什么情況呢?
您好,我表達(dá)的就是這個(gè)意思,上面說的折扣銷售,軟件開在發(fā)票里,又100%折扣掉, 風(fēng)險(xiǎn)就是我們賬上有軟件成本,但實(shí)際已銷售給客戶,稅務(wù)會(huì)讓我們?cè)俅_認(rèn)收入,交增值稅
只是以前已經(jīng)這么開了,單獨(dú)軟件100%折扣再補(bǔ)開給相對(duì)應(yīng)的客戶可行嗎?具體怎么開啊,請(qǐng)老師指教
您好,單獨(dú)一張100%折扣發(fā)票是開不出來的呀,把以前發(fā)票紅沖,重新開具,和器械一起開票,軟件100%折扣,發(fā)票總額不為0是可以開出來的
哦,已經(jīng)開了好幾年的發(fā)票估計(jì)不好紅沖了,將來不知道是不是要補(bǔ)稅了
如果現(xiàn)在銷售類似含軟件的產(chǎn)品像這樣軟件100%折扣開票,那就是正常的吧,稅務(wù)不會(huì)再有風(fēng)險(xiǎn)吧
您好,有個(gè)辦法下次開票把軟件多開點(diǎn),反正是折扣,跟客戶說明一下,還有一個(gè)問題是軟件的成本我們當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是虛高了,2025年要多結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤又低了
多開不了一套儀器含一個(gè)軟件,客戶只購買這種醫(yī)療器械,比如一套微波治療儀里面含相應(yīng)的軟件,供應(yīng)商就分別開微波和軟件的價(jià)格,而我們就只開微波出去,實(shí)際是含軟件的價(jià)格一起開了,成本也一起結(jié)轉(zhuǎn)了,就是銷售發(fā)票沒有顯示軟件這一列
第一張是供應(yīng)商開的,第二張是我們開給醫(yī)院的
圖片上傳不了
您好,我知道以前沒?有顯示,這個(gè)我們要開在發(fā)票里的,以后
軟件成本當(dāng)時(shí)也隨之結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那如果將來大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)到是不是按軟件成本視同銷售來補(bǔ)稅?
哦哦那還好,上面您說賬上有軟件成本 2.是的,我們以后把軟件開票出去就沒事了,因?yàn)槎悇?wù)比對(duì)?也就是比3年吧,再早期間查賬也不查的,除非公司出現(xiàn)嚴(yán)重稅務(wù)問題