你好,需要把之前發(fā)票全額紅沖,然后開具一張正確金額的藍(lán)字發(fā)票
藍(lán)字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對(duì)方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計(jì)顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍(lán)字金額負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要?jiǎng)e的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍(lán)字信息
6月和客戶簽訂銷售合同后對(duì)方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
請(qǐng)問: 現(xiàn)在客戶要求我們從2022-2024年結(jié)算單里面的部分金額(其實(shí)就是服務(wù)費(fèi))退款,累計(jì)算下來9000左右,這種我直接開紅字發(fā)票,但是要選擇原來的藍(lán)色發(fā)票,原來是20多筆藍(lán)色發(fā)票金額,現(xiàn)在是退里面部分金額,合計(jì)9000左右,該咋開啊
23年開的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,由于對(duì)方審計(jì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)人數(shù)多了,現(xiàn)在要退還對(duì)方多出來的這部分金額。 請(qǐng)問,開這個(gè)紅票要怎么開?直接開一筆退款金額的紅票嗎? 還是需要把原來的發(fā)票都作廢,再重新開一筆新的正確金額的藍(lán)票呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
現(xiàn)在問題關(guān)鍵是,不只是一張發(fā)票,有5張發(fā)票。
你好,那把之前5張全部紅沖,再開具正確金額的發(fā)票就是了?
這樣是不是太麻煩了,我的理解是,直接開一張負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了嗎?結(jié)果是一樣的
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,需要與之前的發(fā)票一 一對(duì)應(yīng),而不是隨意開具一張把之前5張部分金額沖銷的
現(xiàn)在電子稅務(wù)局了,作廢之前的發(fā)票具體怎么操作呢?
你好,無法作廢 有錯(cuò)誤,需要申請(qǐng)紅沖(填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了)