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Q

6月和客戶簽訂銷售合同后對(duì)方付款我這邊也開了票過(guò)去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?

2024-10-22 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-22 17:55

需要全額紅沖。因?yàn)槟阋粋€(gè)紅沖一部分,他整個(gè)發(fā)票都沒法抵扣了。

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齊紅老師 解答 2024-10-22 17:55

你這個(gè)不適合一部分紅沖。

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快賬用戶2703 追問(wèn) 2024-10-22 17:57

那貨款也要全部退回嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 17:58

貨款不用打,你只退差額就行。

頭像
快賬用戶2703 追問(wèn) 2024-10-22 17:58

把原合同作廢重簽合同重收款重開發(fā)票?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-22 17:59

出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就行。

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-22 17:59

收款不用動(dòng),你把差額退給他。

頭像
快賬用戶2703 追問(wèn) 2024-10-22 18:04

好,謝謝老師

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快賬用戶2703 追問(wèn) 2024-10-22 18:04

那分錄該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:06

借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 借,應(yīng)收賬款貸,銀行存款。

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需要全額紅沖。因?yàn)槟阋粋€(gè)紅沖一部分,他整個(gè)發(fā)票都沒法抵扣了。
2024-10-22
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2022-04-15
你好,可以的,現(xiàn)在只能開13%的,按照你發(fā)票的銷售金額稅額紅沖。
2021-09-10
前年的票不能紅沖,剩余貨物可以出售
2021-12-09
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