你好,你看下他結轉了成本嗎?如果結轉了對應的成本的話,會的是的。
老師我2018年兩張3%稅率的普票45萬和50萬在本月因為沒打備注欄甲方退回沖紅重新開具,沖紅分別沖紅的,稅額是27669.91,重新開具開一張發(fā)票95萬,稅額是27669.9,這樣一來原來和現(xiàn)在開具的發(fā)票額不含稅額沖紅的多一分,稅額少一分,現(xiàn)在比開兩張分開開的時候收入多一分,稅額少一分,這個分錄咋寫老師
我公司2022年3月預付了13萬,進了貨品冷卻塔,同年11月對方開出發(fā)票。但之前種種原因,紙質發(fā)票我公司現(xiàn)在沒有收到(換過很多會計),一直掛帳?,F(xiàn)在我接手之后,電子稅務局里面,看到其實這張發(fā)票當時是開出來過的,那我怎么入賬。如果按照當時發(fā)票進來,是要入庫存商品的,那現(xiàn)在沒收到紙質的發(fā)票,還隔這么多年,怎么入賬
老師,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)21年某客戶少付我們1.8萬,22年少付6.8萬,對方把款付過來了,但要求我們開發(fā)票,但我查了記錄該客戶之前的貨款并沒有全部開發(fā)票,只是部分開票,還有三十多萬沒有開發(fā)票,這個現(xiàn)在這個發(fā)票該怎么開?現(xiàn)在開發(fā)票不是相當于現(xiàn)在的收入了嗎
我在22年發(fā)現(xiàn)多開了一筆50萬的收入發(fā)票,當時開票員沒有做廢,現(xiàn)在紅沖是不是會導致存貨多出對應的40萬部分?因為我是按照收入的百分之八十結轉成本的
之前年度開廢了一張幾十萬的發(fā)票沒有及時作廢導致多做了收入在當期紅沖,是不是也沒有太大影響,相當于之前抵扣的進項當期隨著紅沖也沖回了一部分?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那我多確認的收入這個月報表負數(shù)可以申請退稅嗎
一般納稅人,你看下你,他允許你們退稅吧。應補稅款是一個負數(shù)才行。大部分一般納稅人是要求留著以后抵扣,在期末留底里面。
通行費發(fā)票具體記哪里
看業(yè)務,出差的坐差旅費,沒有業(yè)務的汽車費。或者通行費。
制造費用每個月必須要結轉到庫存商品不能有余額嗎
制造費用月末結轉到生產成本,沒有余額 有完工之后才轉庫存商品