你好,你就按照你現(xiàn)在實(shí)際的開票的金額做賬,整體沖紅之前開的票
老師我2018年兩張3%稅率的普票45萬和50萬在本月因?yàn)闆]打備注欄甲方退回沖紅重新開具,沖紅分別沖紅的,稅額是27669.91,重新開具開一張發(fā)票95萬,稅額是27669.9,這樣一來原來和現(xiàn)在開具的發(fā)票額不含稅額沖紅的多一分,稅額少一分,現(xiàn)在比開兩張分開開的時候收入多一分,稅額少一分,這個分錄咋寫老師
老師好!請問公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人,三月底重開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時候開具的,現(xiàn)在還沒有紅沖,打算這個月紅沖,請問重開發(fā)票怎樣做分錄
老師工程款發(fā)票開出200萬,是分100萬,50萬;50萬;開票 的?,F(xiàn)在是為了這個月多繳納增值稅而開的;但是我這幾張發(fā)票到時候真真可以拿工程款了還是要重新開過的,是要沖紅的,看拿多少錢到時候沖紅一張,那現(xiàn)在做憑證是一張發(fā)票做一個憑證好呢還是三發(fā)做一起好?
我們上月給對方開了一張34萬的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項(xiàng)內(nèi)容,對方已認(rèn)證,現(xiàn)在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因?yàn)楫?dāng)時開票附的清單對方說現(xiàn)在開紅字申請時只能將原來清單中9項(xiàng)改成1項(xiàng)來開紅字申請,這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請問這種一般如何處理呢?
老師。我問一下。沖紅了一張去年的免稅發(fā)票。今年重新開的百分之一。應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢 現(xiàn)在是銷售收入沖少了 但是稅額又不能少交 季度超過了30
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個科目,請問這個要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?