你好,不能加計(jì)扣除,滿足研發(fā)費(fèi)用歸集可以填寫19行的,只是匯算不加計(jì)

本月研發(fā)部門購買電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計(jì)扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對(duì)不對(duì),請(qǐng)指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計(jì)提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計(jì)入的研發(fā)支出,但是季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計(jì)扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢
我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊,計(jì)入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設(shè)備折舊費(fèi)加計(jì)扣除的話,可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用嗎
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎,
研發(fā)費(fèi)用里有電子設(shè)備折舊費(fèi),這個(gè)可不可以歸集在研發(fā)費(fèi)用里,正常填a107012 a107041,但是不對(duì)折舊費(fèi)加計(jì)扣除呢,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒有把這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)入加計(jì)扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費(fèi)加計(jì)扣除了,避免再出亂子。研發(fā)費(fèi)用輔助賬里有把折舊費(fèi)列明
房產(chǎn)稅是由誰交???出租房還是承租方?
子公司借母公司錢購買設(shè)備,目前子公司要注銷,設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開票嗎
老師,勞務(wù)報(bào)酬,如果個(gè)人不給公司開票的話,不能稅前扣除嗎?
付外國費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個(gè)人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算


可以直接不填嗎老師
這個(gè)表要填寫的,填寫表格不健全可能會(huì)影響后邊的數(shù)據(jù)比對(duì)
折舊費(fèi)用可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用這里嗎
折舊費(fèi)是填寫到這里的,公司有特殊原因么
我見22年23年都有折舊費(fèi),都沒填,所以問問可不可以不填,可以我24年也不填了
把今年的填寫了把,之前的可以先放著
好的高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎
放到了管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用化也會(huì)進(jìn)入到管理費(fèi)用 不影響損益的,如果利潤表沒有填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì),項(xiàng)目的金額可以不用更正申報(bào)
直接在2024年12月做分錄調(diào)整,然后直接在年報(bào)里邊體現(xiàn)就可以
噢噢,計(jì)入管理費(fèi)用科目沒計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的折舊費(fèi)也可以進(jìn)行加計(jì)扣除對(duì)嗎老師
需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,然后再加計(jì)扣除
現(xiàn)在24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,是不是后幾個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用科目的折舊費(fèi)沒辦法加計(jì)扣除了
可以抵扣,需要更正申報(bào)下利潤表管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用
正好,我們季報(bào)利潤表沒列明研發(fā)費(fèi)用,年報(bào)利潤表研發(fā)費(fèi)用列明了,而且金額是包括電子設(shè)備折舊費(fèi)的,那就不用更正了,直接在a107012表格里填上折舊費(fèi)用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎
直接填上就可以了,需要把24年12月調(diào)賬,在賬務(wù)上更改下
直接反賬,然后修改,我面和申報(bào)的一致
直接反賬,然后修改,賬面和申報(bào)的一致