你好,不能加計扣除,滿足研發(fā)費(fèi)用歸集可以填寫19行的,只是匯算不加計
本月研發(fā)部門購買電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對不對,請指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計入的研發(fā)支出,但是季報企業(yè)所得稅時,二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報表呢
我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊,計入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設(shè)備折舊費(fèi)加計扣除的話,可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用嗎
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個月計入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個月計入的管理費(fèi)用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎,
研發(fā)費(fèi)用里有電子設(shè)備折舊費(fèi),這個可不可以歸集在研發(fā)費(fèi)用里,正常填a107012 a107041,但是不對折舊費(fèi)加計扣除呢,因?yàn)橹皶嫑]有把這個折舊費(fèi)計入加計扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費(fèi)加計扣除了,避免再出亂子。研發(fā)費(fèi)用輔助賬里有把折舊費(fèi)列明
老師你好!請問農(nóng)業(yè)公司每年只有一筆收基地租金,一筆付土地租金,其他時間都沒有業(yè)務(wù)。沒有業(yè)務(wù)的月份財務(wù)軟件怎么操作?
老師我們找小時工和零工金額小于500的,讓她們給我們開收據(jù),我們不給他們報自然人稅收直接入賬可以嗎
老師,員工產(chǎn)假期間正常發(fā)工資,然后生育津貼也發(fā)給員工,意思就是兩個都給到員工,那有涉及什么稅款問題嗎,怎么做分錄?
我們公司收到家政公司開過來的0稅率的普通發(fā)票,請問家政公司可以開0稅率的普票嗎?謝謝老師
老師十月之后不能買單出口,如果我們買單只要把這部分做收入報稅就沒問題是吧
請問線上抖音銷售收入,每月線上收入和提現(xiàn)到對公賬戶的金額不同,按哪個金額申報收入?
一次性獎金要確定在25年,需要在什么時候申報?
老師好 民非營利組織 發(fā)工資的分錄是?需要計提嗎?
老師請問申報個稅,我換了一個新的電腦,怎么申報不了,顯示未計算稅款
3月份支付員工的費(fèi)用報銷,可以用8月份開的替票入賬嗎?有風(fēng)險嗎?
可以直接不填嗎老師
這個表要填寫的,填寫表格不健全可能會影響后邊的數(shù)據(jù)比對
折舊費(fèi)用可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用這里嗎
折舊費(fèi)是填寫到這里的,公司有特殊原因么
我見22年23年都有折舊費(fèi),都沒填,所以問問可不可以不填,可以我24年也不填了
把今年的填寫了把,之前的可以先放著
好的高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個月計入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個月計入的管理費(fèi)用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎
放到了管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用化也會進(jìn)入到管理費(fèi)用 不影響損益的,如果利潤表沒有填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì),項(xiàng)目的金額可以不用更正申報
直接在2024年12月做分錄調(diào)整,然后直接在年報里邊體現(xiàn)就可以
噢噢,計入管理費(fèi)用科目沒計入研發(fā)費(fèi)用科目的折舊費(fèi)也可以進(jìn)行加計扣除對嗎老師
需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,然后再加計扣除
現(xiàn)在24年年報財務(wù)報表申報了,是不是后幾個月計入管理費(fèi)用科目的折舊費(fèi)沒辦法加計扣除了
可以抵扣,需要更正申報下利潤表管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用
正好,我們季報利潤表沒列明研發(fā)費(fèi)用,年報利潤表研發(fā)費(fèi)用列明了,而且金額是包括電子設(shè)備折舊費(fèi)的,那就不用更正了,直接在a107012表格里填上折舊費(fèi)用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎
直接填上就可以了,需要把24年12月調(diào)賬,在賬務(wù)上更改下
直接反賬,然后修改,我面和申報的一致
直接反賬,然后修改,賬面和申報的一致