你好,這個(gè)要看你抵扣了多少進(jìn)項(xiàng)稅額?按照抵扣金額乘以5%就可以了。
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計(jì)扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,請(qǐng)問【先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減】的加計(jì)抵減額,要計(jì)入什么科目呢?
自2023年1月1日至2027年12月31財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),按照當(dāng)期可抵增值稅加計(jì)抵減政策的公告財(cái)政部稅扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額.老師
自2023年1月1日至2027年12月31財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),按照當(dāng)期可抵增值稅加計(jì)抵減政策的公告財(cái)政部稅扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額.出口的,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額怎么抵減呢?老師
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
是這個(gè)本年累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅額再乘以5%嗎老師,還是這個(gè)已經(jīng)是乘完了的數(shù)
你好,是的,就是這樣看了。
這個(gè)10641.23乘以5%還是這個(gè)10641.23已經(jīng)是乘完了5%以后的數(shù)了
你好,沒明白你的意思。 10641.23乘以5%還是這個(gè)10641.23已經(jīng)是乘完了5%以后的數(shù)了。是什么意思
我想知道先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減的具體數(shù),是用10641.23×5%=532.0615,還是說這個(gè)10641.23里面已經(jīng)包含了那百分之五了
你好,正常是沒有包括的。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。