您好,是的,加計抵減,這樣增值稅可以少交
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 這個是怎么計算
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣???怎么弄啊現(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師您好,制造業(yè)高企可以減免增值稅,我們高新企業(yè)一般納稅人小公司,怎么備案出來2022年,這些不用管直接提交嗎 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
在哪里少交,我勾選的十元進(jìn)項發(fā)票怎么變成十五元?
您好,是申報時填列 ,填寫附表四 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”:填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”:填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”:反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額,按以下要求填寫。 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時,公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.?第6列“期末余額”:填寫本期結(jié)余的加計抵減額,按表中所列公式填寫。
老師,上期期末加計遞減額是多少怎么來的?還有2345這些遞抵減額是哪里來的?
您好,您看到申報表就知道啦,上面有文字的,寫的建筑服務(wù),銷售不動產(chǎn),出租不動產(chǎn)之類的預(yù)繳
謝謝老師,我們生產(chǎn)醫(yī)療器械高新企業(yè)一般納稅人,可以加計扣除增值稅嗎
您好啊,看公告高新企業(yè)可以扣減哦,不過還是申報前電話跟專管員確認(rèn)一下,省得以后更正申報麻煩哦
老師,從一月份起,可是現(xiàn)在交稅交到八月份了也還沒抵過一分錢,怎么補啊
您好,確認(rèn)好后可以補在8月份抵嘛,實在不行更正申報,現(xiàn)在都在電子稅務(wù)局更正就可以,能加計有政策肯定會讓咱抵的