您好,摘要里把發(fā)票號(hào)寫(xiě)上,寫(xiě)在最后面,導(dǎo)出分錄后抓取發(fā)票號(hào),用公式來(lái)識(shí)別是不是重復(fù)記賬了
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開(kāi)票,開(kāi)的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?,好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話(huà),想讓他們給我們開(kāi)紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話(huà),會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話(huà),那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話(huà),是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話(huà),有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專(zhuān)票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專(zhuān)票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣(mài)給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷(xiāo)的。所以廠家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷(xiāo) 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶(hù)上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶(hù)頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶(hù)頭里的錢(qián)用掉,剩下的我們給他用公戶(hù)打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢(qián)對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶(hù)上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢(qián)的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢(qián),但是他不打到我們的公戶(hù)上,這樣錢(qián)就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶(hù)打款的錢(qián),和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦???有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤(pán)里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
我公司(一般納稅人)6月份賣(mài)掉一部二手車(chē),當(dāng)時(shí)按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅,并開(kāi)了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)13%是填寫(xiě)到不開(kāi)票收入欄嗎?之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個(gè)銀行賬戶(hù)只回單不全只有收入,支出的去年的沒(méi)有記賬,應(yīng)該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動(dòng)合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計(jì)入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)做入庫(kù),商品數(shù)量5個(gè)成本42.5,錯(cuò)誤的入成了53 .5,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票42.5,商品已銷(xiāo)售3個(gè)。讓我司技術(shù)修改進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù),他說(shuō)要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對(duì)成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補(bǔ)貼怎么做
長(zhǎng)期股權(quán)投資的科目用于那些事項(xiàng)
你好老師,一般納稅人開(kāi)普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當(dāng)中填寫(xiě)涉外收入申報(bào)單號(hào)那里查詢(xún)???應(yīng)該是那個(gè)部門(mén)提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣但是賬上進(jìn)了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么處理呢
專(zhuān)票我會(huì)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票已驗(yàn)來(lái)把控,您的意思普票就是額外用表格來(lái)操作?
老師,那我在全量這個(gè)功能里我把當(dāng)月得普票全部導(dǎo)出來(lái)全部做賬這樣就不會(huì)漏掉也不會(huì)重復(fù)做賬這樣可以嗎
您好,不是專(zhuān)門(mén)用表格來(lái)管理,我們錄入分錄,導(dǎo)出摘要再用公式處理檢查一下 不可以,全量里的發(fā)票不一定都是公司經(jīng)營(yíng)的發(fā)票,有些是員工家里的開(kāi)銷(xiāo)呢,我們財(cái)務(wù)要根據(jù)業(yè)務(wù)請(qǐng)款來(lái)入賬,