同學,你好
8月份先按照53.5正常做。
等到10月份修改, 再調(diào)整
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10,單價1,總金額10,7月份出庫數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價高了數(shù)量為10,單價1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對了,是怎么做賬
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應商欠我們多少發(fā)票?
19年的賬務處理 借:管理費用-業(yè)務招待費14000 貸:銀行存款 修改所得稅匯算清繳表調(diào)減利潤,需要補繳納稅額 在更正資產(chǎn)負債表時,應該減少那個數(shù)據(jù)的金額呢?
主公司打到分公司款是投資款還是什么款?
現(xiàn)場核查登記表商品銷售額比申報的營業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過期了,賬務怎么處理
老師,上游公司說的是給我們開發(fā)票的公司,不是我們開發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個人股東(實交35萬)手里購買其他公司87%的股權,這樣我們公司賬務處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應付職工薪酬,應該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請教一下,就是我們兩個股東AB,然后AB跟一個員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負責發(fā)工資,結(jié)算時B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
10月份如何調(diào)整?
同學,你好
看你公司技術是怎么修改的。
如果他直接修改后臺數(shù)據(jù),那你的成本會自動變成42.5,那你按照10月份的正常申報就行