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我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當(dāng)時(shí)按照3%簡易計(jì)稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄需不需要改為0?

2025-09-23 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-23 10:28

同學(xué),你好
填寫到不開票收入欄

之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄需不需要改為0?
不需要

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 10:29

如果之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄不需要改為0,那稅是不是按照之前的3%+現(xiàn)在不開票收入欄的13%計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:30

同學(xué),你好
是的,現(xiàn)在按照13%的計(jì)算,然后填寫入不開票收入欄

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 10:31

那之前交的那3%減按2%的稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:31

同學(xué),你好
填寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 10:32

好的,那發(fā)票需要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:33

同學(xué),你好
發(fā)票需要紅沖

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 10:34

因?yàn)槭?月份的發(fā)票,在這個(gè)月紅沖并重新開13%的發(fā)票是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:34

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 10:34

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:35

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 11:00

老師,發(fā)票是6月份已經(jīng)開了,還沒紅沖,現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù)能行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:01

同學(xué),你好
不行哦,要先開紅字發(fā)票哦

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 11:03

現(xiàn)在開紅沖,然后再更改申報(bào)表對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:03

同學(xué),你好
你現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是在10月份申報(bào)9與所屬期的時(shí)候申報(bào)

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 11:05

那我現(xiàn)在要修改6月份增值稅申報(bào)表,之前做了簡易計(jì)稅那里要怎么處理好?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:06

同學(xué),你好
是稅務(wù)局要求你們修改嗎??

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快賬用戶5746 追問 2025-09-23 11:07

是的,稅務(wù)要求修改的

頭像
快賬用戶5746 追問 2025-09-23 11:09

簡易計(jì)稅那里能不能先不要修改,按照13%填寫到不開票收入欄,然后9月份開紅沖發(fā)票,10月填寫負(fù)數(shù)申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:09

同學(xué),你好
這個(gè)可以的

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同學(xué),你好
填寫到不開票收入欄

之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄需不需要改為0?
不需要
2025-09-23
同學(xué)您好。由于您不是在年初變更的,針對這種情況,稅率只能全部按3%進(jìn)行申報(bào)哦。如果滿意回復(fù),請五星,謝謝乖乖。
2021-06-11
你好,按照簡易計(jì)稅,如果你想要享受減免1%,只能開3%的普通發(fā)票,按照2%來交增值稅,如果你開專票的話,得按照3%來交增值稅,這個(gè)不給你減免1%,但是沒有規(guī)定必須開普通發(fā)票。放棄減免的1%,你就可以開專票給他。
2023-07-07
您好,紅沖之后在下月申報(bào)的時(shí)候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報(bào)表哦
2021-07-15
你好08年之前3%減按2% 之后的13% 你看購入的時(shí)間
2024-02-16
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