你好,老板個(gè)人支付本身是違規(guī)的操作。
老師,你好請問,我們是外貿(mào)公司,我支付了客人1040美元貨物交易傭金,我應(yīng)該繳哪些稅?
老師您好,請問我司支付境外公司一筆傭金,發(fā)票上的付款金額是20萬,相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān),該如何計(jì)算代扣代繳增值稅
老師早安!請問老師,支付給某某策劃公司的傭金,1,是否需要代扣代繳個(gè)稅?2,是否需要繳納印花稅?
老師你好,請問勞務(wù)費(fèi)是支付給個(gè)人還是支付給公司的?
老師,公司是一般納稅人稅率為6%,幫我分析一個(gè)關(guān)于傭金的問題,一種是我們公司支付的傭金沒有票,第二種是在用靈工平臺(tái)支付傭金可以開出6%的專票,但是我們要出7%的管理費(fèi),是不開票明年所得稅清算時(shí)調(diào)整劃算還是用靈工平臺(tái)出7%的管理費(fèi)劃算呢?具體能節(jié)約多少稅費(fèi)呢?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是880,我們形式發(fā)票上的價(jià)格是880+運(yùn)費(fèi)262元,請問我確實(shí)收入按哪個(gè)?這個(gè)運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍,是同一個(gè)品種。
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
先不考慮合規(guī)不合,就是交稅這款哪個(gè)劃算?因?yàn)槔习宓腻X也是走公司拿出去的,以后涉及交多少稅
你好,誰支付都是一樣的 要交稅的金額。都是一樣的。
老板支付的肯定是私下給的,不會(huì)直接賬面的
你好,但是要交的錢其實(shí)是一樣的。除非你另外再談一個(gè)金額或者比例
我的理解是如果公戶走,要交6%,如果老板自己給,就等于老板走公司拿錢,這個(gè)錢又還不回來 ,是不是以后涉及交分紅說還是什么其他說,肯定比明面上支付的稅負(fù)高
你好,是的。你的理解是對的哦
那另外談的一種方式就是,客戶貨款一部分入公賬,一部分入老板個(gè)人賬,這樣可以嗎?
你好,全額來交稅就沒問題。